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一、2026年部门预算安排的“三公”经费预算情况
(一)2026年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。
2026年部门预算共安排“三公”经费支出预算5.00万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0.00万元,公务接待费支出预算1.00万元,公务用车购置及运行费支出预算4.00万元(公务用车购置费0.00万元,公务用车运行维护费4.00万元)。
(二)2026年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。
2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算5.00万元,比上年预算5.20万元减少0.20万元,下降3.85%,2026年一般公共预算安排的“三公”经费减增的原因主要是严格控制公务用车运行费用;公务接待活动减少,严格控制费用。具体如下:
1.因公出国(境)费2026年预算安排0.00万元。
2.公务接待费2026年预算安排1.00万元,同比减少0.10万元,下降9.09%,主要用于上级单位督导检查、调研指导、业务交流对接等公务活动,增减变动的主要原因是公务接待活动减少,严格控制费用。
3.公务用车购置及运行费2026年预算4.00万元,同比减少0.10万元,下降2.44%,其中:
(1)公务用车购置费2026年预算0.00万元。
(2)公务用车运行维护费2026年预算4.00万元,同比减少0.10万元,下降2.44%,主要用于市内执行公务以及开展各项检查工作的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出,增减变动的主要原因是严格控制公务用车运行维护费支出。
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