页面
配色
辅助线
重置
简体版| 繁体版| 智能问答 用户空间
支持IPv6
无障碍
当前位置:首页 > 政府信息公开 > 钦北区政府信息公开平台 > 钦北区直属机关服务中心 > 法定主动公开内容 > 财政信息

钦北区政府车队2025年部门预算及 “三公”经费预算编制说明

2025-04-27 09:15     来源:钦北区直属机关服务中心
收藏 我要收藏 公共资源调用站点 文章分享
分享 微信
头条
微博 空间 qq
【字体: 打印

    

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

第二部分:政府车队2025年部门预算及三公经费预算报表(报表详见附件)

第三部分:政府车队2025年部门预算及三公经费预算说明

一、2025年收支总体情况

二、2025年部门财政拨款支出预算情况

三、2025年部门预算安排的“三公”经费预算情况

第四部分:2025部门预算其他事项说明

一、机关运行经费预算安排情况

、政府采购预算安排情况

、国有资产占用情况说明

、重点项目预算绩效目标情况说明

第五部分:名词解释

第一部分:部门概况

一、主要职能

保障钦北区政府车队正常运转。业务范围:负责钦北区委、区人大、区政府、区政协的领导用车管理;制定具体规章制度,做好司机和车辆的调度;负责车辆的经费管理、车辆入保、修理、报废及车辆用油等管理工作。

二、机构设置情况

钦北区政府车队(含所属事业单位,下同)共有直属单位1个。其中行政单位 0个,车队属参照公务员管理事业单位0个,车队属非参照公务员管理事业单位1个。行政单位是局机关本级;中心属参照公务员管理事业单位分别是:车队属非参照公务员管理事业单位分别是:钦北区政府车队。

政府车队内设1个职能科室,即车队办公室。

三、人员构成及编制现状

2025钦北区政府车队在职人员编制总数为 2人,实有在职2人,实有离休 0,实有退休0人。具体情况如下:

政府车队编制数2人,编内实有在职2人,实有离休0人,实有退休0人。

第二部分:钦北区政府车队2025部门预算及三公经费预算报表(报表详见附件)

一、2025年部门预算报表

(一)部门收支总体情况表

(二)部门收入总体情况表

(三)部门支出总体情况表

(四)财政拨款收支总体情况表

(五)一般公共预算支出情况表

(六)一般公共预算基本支出情况表

(七)财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

(八)政府性基金预算支出情况表

)国有资本经营预算支出情况表

)项目绩效目标公开表

第三部分:钦北区政府车队2025部门预算及三公经费预算说明

一、2025收支总体情况

(一)收支预算总体情况说明。

2025年收入总预算317.68万元,总收入较上年增长0.53%,主要原因是事业单位人员机关事业单位基本养老保险缴费支出、事业单位医疗、公务员医疗补助、住房公积金基数的提高经费增加2025年支出总预算317.68万元,总支出较上年增长0.53%,主要原因是事业单位人员机关事业单位基本养老保险缴费支出、事业单位医疗、公务员医疗补助、住房公积金基数的提高经费增加

(二)收入预算说明。

2025收入总预算317.68万元,同比增加1.68万元,增长0.53 %。其中:

一般公共预算拨款 317.68万元,同比增加1.68万元,增长0.53%

政府性基金拨款0万元,与上年同比持平

纳入财政专户管理的收入安排的资金 0万元,与上年同比持平

未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,与上年同比持平

上年结余收入0万元,与上年同比持平

2025收入预算总体增加的主要原因:基本支出人员经费支出增加等,使收入预算总体有所增加。

(三)支出预算说明。

2025支出总预算317.68万元,其中:基本支出302.68万元,占支出总预算的95.28 %,同比增加1.01万元,增长0.33%;项目支出 15万元,占支出总预算的 4.72 %同比增加0.67万元,增长4.68%

1.按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:

1)一般公共服务科目支出预算312.08元,占支出总预算98.43%,同比增加4.01万元,增长1.30%。

2)社会保障和就业科目支出预算2.48万元,占支出总预算0.78%,同比减少0.88万元,下降26.19%。

3卫生健康支出科目支出预算0.98万元,占支出总预算0.31%,同比减少1.07万元,下降52.20%。

4)住房保障科目支出预算2.15万元,占支出总预算0.68%,同比减少0.37万元,下降14.68%。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出预算302.68万元,占支出总预算的95.28 %,同比增加1.01万元,增长0.33%

工资福利支出预算22.07万元,占基本支出预算7.29%,同比减少4.94万元,下降18.29%。

商品和服务支出预算280.61万元,占基本支出预算91.05%,同比增加5.95万元,增长21.66%。

对个人和家庭的补助支出预算 0万元,占基本支出预算的0%,同比持平

2)项目支出预算。

项目支出预算 15万元,占支出总预算的4.72%同比增加0.67万元,增长4.68%

工资福利支出预算0万元,占项目支出预算0%,与上年同比持平

商品和服务支出预算15万元,占项目支出预算100 %同比增加0.67万元,增长4.68%

对个人和家庭的补助支出预算0万元,占项目支出预算的0%,与上年同比持平

资本性支出预算0万元,占项目支出预算的0%与上年同比持平

二、2025部门财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算财政拨款情况。

2025一般公共预算财政拨款支出预算317.68万元,其中:基本支出预算302.68万元,项目支出预算15万元。具体支出预算如下:

1.行政运行0万元,其中:基本支出0万元,项目支出0万元,主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.机关服务312.08万元,其中:基本支出297.08万元,项目支出15万元。主要用于保证日常运转发生的基本支出和所属事业单位为完成各项工作任务而发生的项目支出。如公务用车平台信息服务费、车辆ETC经费、办公设备购置费等经费支出

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出2.48万元,全部是基本支出预算。是根据我统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的行政事业单位养老保险。

4.行政单位医疗0万元,全部是基本支出预算。是根据我统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

5.事业单位医疗0.98万元,全部是基本支出预算。是根据我统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

6.公务员医疗补助0万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为所属事业单位职工计缴的公务员医疗补助。

7.住房公积金 2.15万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为局机关和所属事业单位职工计缴的住房公积金。

(二)政府性基金财政拨款情况。

2025政府性基金财政拨款支出预算0万元,全部为项目支出预算。具体支出预算如下:

1.征地补偿支出0万元,全部是项目支出预算。

2.土地开发支出0万元,全部是项目支出预算。

(三)国有资本经营预算财政拨款情况。

车队2025年部门预算无国有资本经营预算财政拨款。

三、2025部门预算安排的三公经费预算情况

(一)2025部门预算全口径安排的三公经费预算情况。

2025部门预算共安排三公经费支出预算290.6万元,其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算0.1万元,公务用车购置及运行费支出预算290.50万元

(二)2025一般公共预算资金安排的三公经费预算情况。

2025一般公共预算安排的三公经费支出预算290.50万元,比年预算 275.52万元增加14.98万元,同比增长5.44%2025一般公共预算安排的三公经费增加的原因主要是:新增两辆公务公车。公务用车运行维护费增加。其中:

1.因公出国(境)经费2025预算0万元,与上年同比持平

2.公务接待费2025预算0.10万元,同比减少0.06万元,下降37.5%

3.公务用车购置及运行费2025预算290.5万元,同比增加15.14万元,增长5.50%。其中:

1)公务用车购置2025预算0万元,与上年同比持平

2)公务用车运行维护费2025预算290.5万元,同比增加15.14万元,增长5.50%。主要用于内执行公务、以及开展各项检查工作的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。的主要原因是公务用车运行维护费增加。

第四部分:2025部门预算其他事项说明

事业单位相关运行经费预算安排情况

机关服务312.08万元,其中:基本支出预算297.08万元,项目支出预算15万元。主要用于政府车队为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出

、政府采购预算安排情况

2025政府采购预算278.74万元,同比增加5.94万元,增长2.18 %,其中:集中采购278.74万元,占政府采购预算的100 %与上年同比持平;分散采购预算0万元,占政府采购预算的0 %与上年同比持平。

政府采购资金类型:一般公共预算拨款278.74万元,上年结余收入安排 0万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算0.24万元,服务类采购预算278.5万元,工程类采购预算0万元。

、国有资产占用情况说明

根据钦北区公务用车制度改革细化方案相关规定,核定我车队保留的公务用车编制为106辆,其中:车队本级核定公务车编制106辆,实有车辆106辆,其中应急机要通信车26辆(越野车0辆,小型普通客车0辆),老干部工作用车0辆(小型普通客车0辆,大型普通客车0辆),公务用车80辆(越野车25辆,小型普通客车55辆);政府车队核定公务车编制106辆,实有车辆 106辆(越野车27辆,小型普通客车79)。

根据《中共钦州市钦北区委员会办公室 钦州市钦北区人民政府办公室关于印发〈钦北区党政机关办公用房管理办法〉和〈钦北区党政机关公务用车管理办法〉的通知》(钦北改办〔2023〕2号)规定,钦北区辆编制及资产产权划转到区属机关服务中心区属机关服务中心委托相关单位管理使用。我车队受委托管理使用的车辆为106辆,其中:中心本级1辆,其中应急机要通信车26辆(越野车0辆,小型普通客车0辆),老干部工作用车0辆(小型普通客车0辆,大型普通客车0辆),公务用车80辆(越野车25辆,小型普通客车55辆);政府车队核定公务车编制106辆,实有车辆 106辆(越野车27辆,小型普通客车79)。  

重点项目预算绩效目标情况说明

1.政府车队2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理,涉及项目2个,预算资金 15万元。相关绩效目标情况详见部门预算公开表10表。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一:ETC经费项目3万元,2025年度绩效目标为:根据“三定”方案,用于区政府车队各项业务经费:车辆ETC经费3万元。

重点项目:公务用车管理平台运服务经费项目12万元,2025年度绩效目标为:公务用车管理平台运行服务经费12万元

第五部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


关联文件:

    扫一扫在手机打开当前页

    ./t20217478_ext.json