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第一部分:部门概况
一、主要职能
二、机构设置情况
三、人员构成及编制现状
第二部分:钦北区直属机关服务中心2023年部门预算及“三公”经费预算报表(报表详见附件)
第三部分:钦北区直属机关服务中心2023年部门预算及“三公”经费预算说明
一、2023年收支总体情况
二、2023年部门财政拨款支出预算情况
三、2023年部门预算安排的“三公”经费预算情况
第四部分:2023年部门预算其他事项说明
一、钦北区直属机关服务中心预算单位的构成
二、钦北区直属机关服务中心机关运行经费预算安排情况
三、政府采购预算安排情况
四、国有资产的总体情况
五、部门预算绩效说明
第五部分:名词解释
第一部分:部门概况
一、主要职能
根据中央、自治区和钦州市的有关政策,结合我区实际,研究制定区直机关事务管理的具体规章制度并组织实施;负责组织实施区直机关的政府采购行为;负责管理区委、区政府的国有资产,包括办公区的办公用房、生活区的生活用房和对外出租房屋的房地产权管理,负责区委、区政府机关大院基建项目的规划、建设和管理;负责机关的办公和生活用房的房屋修缮、水电供应和房租、水电费的收取工作;负责机关办公区和生活区的环境卫生、环境秩序、绿化美化和安全保卫等机关行政事务的综合管理和服务工作;负责机关文件、报刊的收发传递工作;负责机关机动车驾驶人员的管理工作;协助区四大办做好各种会议的后勤服务工作,负责17个代账单位的账务处理工作,积极完成区委、区政府交办的其他工作;负责全区公共机构节能监督管理工作。
二、机构设置情况
钦北区直属机关服务中心(含所属事业单位,下同)共有直属单位1个。其中行政单位0个,我中心属参照公务员管理事业单位 1个,我中心二层机构政府车队属非参照公务员管理事业单位1个。中心内设6个职能科室,即:政秘股、财务股、综合股、保卫股、车管股、节能监督管理股。
三、人员构成及编制现状
2023年钦北区直属机关服务中心在职人员编制总数为49人,实有在职29人,实有离休0人,实有退休14人。具体情况如下:
1.中心编制数47人,编内实有在职 29人,实有离休0人,实有退休14人。
2. 政府车队编制数2人,编内实有在职 2人,实有离休0人,实有退休0人。
第二部分:钦北区直属机关服务中心2023年部门预算及“三公”经费预算报表(报表详见附件)
(一)部门收支总体情况表
(二)部门收入总体情况表
(三)部门支出总体情况表
(四)财政拨款收支总体情况表
(五)一般公共预算支出情况表
(六)一般公共预算基本支出情况表
(七)一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
(八)政府性基金预算支出情况表
(九)国有资本经营预算支出表
(十)部门预算项目支出绩效目标表
第三部分:钦北区直属机关服务中心2023年部门预算及“三公”经费预算说明
一、2023年收支总体情况
(一)收入预算说明。
2022年收入总预算1295.72万元,同比减少47.21万元,减少3.51%。其中:
一般公共预算拨款1295.72万元,同比减少47.21万元,减少3.51%。
政府性基金拨款0万元,与上年同比持平。
纳入财政专户管理的收入安排的资金 0万元,与上年同比持平。
未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,与上年同比持平。
上年结余收入0万元,与上年同比持平。
2023年收入预算总体减少的主要原因:项目支出减少等,使收入预算总体有所减少。
(二)支出预算说明。
2023年支出总预算1295.72万元,其中:基本支出1115.72万元,占支出总预算的86.1%,同比增加57.38万元,增长5.42 %;项目支出180万元,占支出总预算的13.89%,同比减少104.59万元,减少36.75%。支出减少的主要原因是主要项目减少,节省经费。
1.按支出功能分类科目划分,共分为 4类,其中:
(1)一般公共服务科目支出预算1155.41元,占支出总预算89.17%,同比减少67.27万元,减少了5.5%。
(2)社会保障和就业科目支出预算67.07万元,占支出总预算5.17%,同比增加10.14万元,增长17.81%。
(3)卫生健康支出科目支出预算34.85万元,占支出总预算2.68%,同比增加6.51万元,增长22.97%。
(4)住房保障科目支出预算 38.4万元,占支出总预算2.96%,同比增加3.43万元,增长9.8%。
2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
(1)基本支出预算。
基本支出预算1115.72万元,占支出总预算的86.1%,同比增加57.38万元,增长5.42%。
工资福利支出预算713.68万元,占基本支出预算63.96%,同比增加45.79万元,增长6.85%。
商品和服务支出预算336.28万元,占基本支出预算30.14%,同比增长6.1万元,增长1.84%。
对个人和家庭的补助支出预算65.77元,占基本支出预算的5.89%,同比增加5.49万元,增长9.1%。
(2)项目支出预算。
项目支出180万元,占支出总预算的13.89%,同比减少104.59万元,减少36.75%。
工资福利支出预算0万元,占项目支出预算 0%,同比持平。
商品和服务支出预算180万元,占项目支出预算100%,同比减少104.59万元,减少36.75%。
对个人和家庭的补助支出预算0万元,占项目支出预算的 0 %,同比持平。
资本性支出预算0万元,占项目支出预算0%,同比持平。
二、2023年部门财政拨款支出预算情况
(一)一般公共预算财政拨款情况。
2023年一般公共预算财政拨款支出预算1295.72万元,其中:基本支出预算1115.72万元,项目支出预算180万元。具体支出预算如下:
1.行政运行685.4万元,其中:基本支出685.4万元,项目支出0万元,主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
2.机关服务470.01万元,其中:基本支出290.01万元,项目支出180万元。主要用于政府车队的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、中心和所属事业单位为完成各项工作任务而发生的项目支出。如机关食堂补助经费、综合业务工作经费、行政中心大楼日常维修维护费、水电、电信业务费、公共机构节能工作经费等经费支出。
3.社会保障和就业支出67.07万元,全部是基本支出预算。是根据我区统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的行政事业单位养老保险。
4.行政单位医疗19.39万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。
5.事业单位医疗0.94万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。
6.住房公积金38.4万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为中心和所属事业单位职工计缴的住房公积金。
(二)政府性基金财政拨款情况。
2023年政府性基金财政拨款支出预算0万元,全部为项目支出预算。具体支出预算如下:
1.征地补偿支出 0万元,全部是项目支出预算。
2.土地开发支出 0万元,全部是项目支出预算。
(三)国有资本经营预算财政拨款情况。
我中心2023年部门预算无国有资本经营预算财政拨款。
三、2023年部门预算安排的“三公”经费预算情况
(一)2023年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。
2023年部门预算共安排“三公”经费支出预算275.28万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算2.48万元,培训费支出预算1.43万元,会议费支出预算0.37万元,公务用车购置及运行费支出预算271万元。
(二)2023年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。
2023年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算275.28万元,比2022年预算 272.22万元增加3.06万元,同比增加1.12%。2023年一般公共预算安排的“三公”经费增加的原因主要是:公务接待活动增加,经费相应增加。其中:
1.因公出国(境)经费2023年预算 0万元,同比持平。
2.公务接待费2023年预算2.48万元,同比增加2.16万元,增加675%。主要用于:公务接待费接待支出,增加的主要原因是公务接待活动增加,费用相应增加。
3.公务用车购置及运行费2023年预算 271万元,同比持平。其中:
(1)公务用车购置2023年预算 0万元,同比持平。
(2)公务用车运行维护费2023年预算271.00万元,同比持平。
第四部分:2023年部门预算其他事项说明
一、钦北区直属机关服务中心预算单位的构成
钦北区直属机关服务中心2023年的部门预算由中心本级1个事业单位构成,其中:
纳入钦北区直属机关服务中心部门预算的1个事业单位包括:中心属参照公务员管理全额拨款事业单位1个,中心属非参照公务员管理全额拨款事业单位1个。参公事业单位是:钦北区直属机关服务中心;非参公事业单位是:钦州市钦北区政府车队。
二、钦北区直属机关服务中心机关运行经费预算安排情况
行政运行63.09万元,全部是基本支出预算。主要用于机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
三、政府采购预算安排情况
2023年政府采购预算145.48万元,同比增加79.98万元,增长122%,其中:集中采购145.48万元,占政府采购预算的100%,同比增加100%;分散采购预算0万元,占政府采购预算的0%,同比持平。
政府采购资金类型:一般公共预算拨款145.48万元,上年结余收入安排 0万元。
按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算5.48万元,服务类采购预算140万元,工程类采购预算 0万元。
四、国有资产的总体情况
根据钦州市公务用车制度改革方案相关规定,核定政府车队保留的公务用车编制为104辆,其中:中心本级核定公务车编制 104辆,实有车辆104辆,其中应急机要通信车24辆(越野车0辆,小型普通客车24辆),老干部工作用车0辆(小型普通客车0辆,大型普通客车0辆),公务用车80辆(越野车25辆,小型普通客车55辆)。
五、部门预算绩效说明
(一)部门整体绩效目标编制情况。2023年我中心按照财政部门要求编制部门整体绩效目标,涉及预算金额1295.72万元。
(二)部门预算项目绩效目标编制情况。2023年我中心8个部门预算项目编制绩效目标,涉及预算金额180万元,分别是:公共机构节能工作经费:预算金额6万元;水费、电费项目:预算金额90.67万元;区行政信息中心及周边大楼维修维护费项目,预算金额22万元;聘用人员法定节假日加班费项目,预算金额7万元;机关食堂运行活动经费项目,预算金额23万元;综合业务工作经费项目,预算金额17万元;政府车队ETC经费项目,预算金额2.86万元;政府车队公务用车管理平台运费服务经费项目,预算金额11.47万元。
第五部分:名词解释
一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件:钦北区直属机关服务中心2023年部门预算公开表(汇总)
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