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钦州市钦北区环境卫生管理站2025年部门预算及“三公”经费预算编制说明

2025-04-30 09:28     来源:钦州市钦北区综合行政执法局
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钦州市钦北区环境卫生管理站2025年部门

预算及三公经费预算编制说明

    

第一部分:部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

第二部分:钦州市钦北区环境卫生管理站2025年部门预算及三公经费预算报表(报表详见附件)

第三部分:钦州市钦北区环境卫生管理站2025年部门预算及三公经费预算说明

一、2025年收支总体情况

二、2025年部门财政拨款支出预算情况

三、2025年部门预算安排的三公经费预算情况

第四部分:2025年部门预算其他事项说明

、事业单位相关运行经费预算安排情况

二、政府采购预算安排情况

三、国有资产占用情况说明

四、重点项目预算绩效目标情况说明

第五部分:名词解释

第一部分:部门概况

一、主要职责

    (一)执行国家、自治区、市有关环境卫生管理的方针、政策和钦北区有关环境卫生管理的规定。

(二)负责指导、协调、督促、检查全区环境卫生管理工作,指导和协调乡镇环卫工作开展,组织开展市容市貌的评比、环境卫生的考评。

(三)协助开展环境卫生宣传科研教育以及专业人员的培训管理工作,组织开展环境卫生各项竞赛活动。负责钦州城区子材东西大街、永福西大街东段以北行政区域(含子材东大街、蓬莱大道、永福东大街东段)的清扫保洁(包括街道、广场、立交桥、过街天桥、江河、保洁段、水利干渠的清扫保洁等)和垃圾收集清运、垃圾中转站运作管护、建筑渣土管理、垃圾处置收费和管理、粪便的清运和处理;城区公厕、果皮箱、垃圾桶等环卫设备设施的维护和管理。

二、机构设置情况

钦州市钦北区环境卫生管理站属全额拨款事业单位,内设7个部门:办公室、生产管理股、收费股、渣土股、车辆管理股、设备管理股、清扫保洁股。

三、人员构成及编制现状

2025年北区环卫站在职人员编制总数为42人,实有在职39人,实有离休0人,实有退休32人。

第二部分:北区环卫站2025年部门预算及三公经费预算报表(报表详见附件)

一、2025年部门预算报表

(一)部门收支总体情况表

(二)部门收入总体情况表

(三)部门支出总体情况表

(四)财政拨款收支总体情况表

(五)一般公共预算支出情况表

(六)一般公共预算基本支出情况表

(七)财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

(八)政府性基金预算支出情况表

(九)国有资本经营预算支出情况表

(十)项目绩效目标公开表

第三部分:北区环卫站2025年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2025年收支总体情况

(一)收支预算总体情况说明

2025年收入总预算2352.08万元,支出总预算2352.08万元(不含财政拨款上年未列支结转收支数)。总收入较上年减少133.16万元,下降5.36%,主要原因是项目减少,预算减少。总支出较上年下降5.36%,主要原因是项目减少,预算减少。

(二)收入预算说明

2025年收入总预算2352.08万元,同比减少133.16万元,下降5.36%。其中:

一般公共预算拨款2352.08万元,同比减少133.16万元,下降5.36%

政府性基金拨款0万元,同比持平。

纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比减少300万元,下降100%

未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比持平。

上年结余收入0万元,同比持平。

2025年收入预算总体减少的主要原因:项目减少,使收入预算总体有所减少。

(三)支出预算说明

2025年支出总预算2352.08万元,其中:基本支出2032.08万元,占支出总预算的86.4%,同比增加222.34万元,增长12.29 %;项目支出320万元,占支出总预算的13.6%,同比减少355.5万元,下降52.63%。支出增减的主要原因与收入增减的主要原因相同。

1.按支出功能分类科目划分,共分为类,其中:

1)社会保障和就业科目支出预算89.73万元,占支出总预算3.81%,同比减少10.01万元,下降10.04%。

2)卫生健康支出科目支出预算20.22万元,占支出总预算0.86%,同比减少15.54万元,下降43.46%。

3)城乡社区支出预算2198.43万元,占支出总预算93.47%,同比减少110.96万元,下降4.8%。

4)住房保障科目支出预算43.7万元,占支出总预算1.86%,同比增加3.36万元,增长8.33%。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算

基本支出预算2032.08万元,占支出总预算的86.4%,同比增加222.34万元,增长12.29 %

工资福利支出预算1948.02万元,占基本支出预算95.86%,同比增加230.32万元,增长13.41%。

商品和服务支出预算41.66万元,占基本支出预算2.05%,同比减少2.03万元,下降4.64%。

对个人和家庭的补助支出预算42.4万元,占基本支出预算的2.09%,同比减少5.95万元,下降12.3%。

2)项目支出预算

项目支出320万元,占支出总预算的13.6%,同比减少355.5万元,下降52.63%

工资福利支出预算0万元,同比减少200万元,下降100%。

商品和服务支出预算320万元,占项目支出预算100%,同比减少155.5万元,下降32.7%。

二、2025年部门财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算财政拨款情况

2025年一般公共预算财政拨款支出预算2352.08万元,其中:基本支出预算2032.08万元,项目支出预算320万元。具体支出预算如下:

1.城乡社区支出2009.39万元,其中:全部是基本和项目支出预算。基本支出预算主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出;项目支出预算主要用于购买劳保工具、三轮车维修、购置环卫电动三轮车、人员整治经费、环卫船使用及维修费、公厕维修费用、环卫车辆用油及维修、中转站日常水电费及维修维护、车辆年审及保险费用、道路扬尘控制治理专项洒水降尘费、乡村振兴及日常巡街租车费等。

2.卫生健康支出20.22万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

3.住房公积金43.7万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为事业单位职工计缴的住房公积金。

4.社会保障和就业89.73万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为事业单位职工计缴的养老保险金。

(二)政府性基金财政拨款情况

我单位2025年预算无政府性基金预算。

(三)国有资本经营预算财政拨款情况

我单位2025年部门预算无国有资本经营预算财政拨款。

三、2025年部门预算安排的三公经费预算情况

(一)2025年部门预算全口径安排的三公经费预算情况

2025年部门预算共安排三公经费支出预算0万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算0万元,公务用车购置及运行费支出预算0万元。

(二)2025年一般公共预算资金安排的三公经费预算情况

2025年一般公共预算安排的三公经费支出预算0万元,同比持平。其中:

1.因公出国(境)经费2025年预算0万元,同比持平。

2.公务接待费2025年预算0万元,同比持平。

3.公务用车购置及运行费2025年预算0万元,同比持平。其中:

1)公务用车购置2025年预算0万元,同比持平。

2)公务用车运行维护费2025年预算0万元,同比持平。

第四部分:2025年部门预算其他事项说明

一、事业单位相关运行经费预算安排情况

事业单位相关运行经费41.66万元,全部是基本支出预算。主要用于北区环卫站为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

二、政府采购预算安排情况

2025年政府采购预算330万元,同比减少151.22万元,下降31.42%,其中:集中采购301.8万元,占政府采购预算的91.45%,同比减少179.42万元,下降37.28%;分散采购预算28.2万元,占政府采购预算的8.55%,同比增加28.2万元,增长100%

政府采购资金类型:一般公共预算拨款330万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算7万元,服务类采购预算323万元。

三、国有资产占用情况说明

根据钦北区公务用车制度改革方案相关规定,核定我区环卫站保留的公务用车编制为0辆,其中:区环卫站核定公务车编制0辆,实有车辆0辆,其中应急机要通信车0辆(越野车0辆,小型普通客车0辆),老干部工作用车0辆(小型普通客车0辆,大型普通客车0辆),公务用车0辆(越野车0辆,小型普通客车0辆)。

根据《中共钦州市钦北区委员会办公室钦州市钦北区人民政府办公室关于印发〈钦北区党政机关办公用房管理办法〉和〈钦北区党政机关公务用车管理办法〉的通知》(钦北改办〔20232号)规定,钦北区车辆编制及资产产权划转到区直属机关服务中心,区直属机关服务中心委托相关单位管理使用。我区环卫站受委托管理使用的车辆为0辆,其中:区环卫站0辆,其中应急机要通信车0辆(越野车0辆,小型普通客车0辆),老干部工作用车0辆(小型普通客车0辆,大型普通客车0辆),公务用车0辆(越野车0辆,小型普通客车0辆)。

四、预算绩效目标情况说明

(一)本单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理,涉及项目1个,预算资金320万元。相关绩效目标情况详见部门预算公开表10表。

(二)重点项目预算绩效目标说明

重点项目一:环卫经费320万元,2025年度绩效目标为:投入该项经费,落实机械清扫常态化,进行垃圾桶、果皮箱每天清掏,定期清洗,完成辖区106.5万平方米(一级街道面积)全天候保洁,日清垃圾145吨;通过科学统筹安排所有环卫特种专用车辆按部就班,按质按量每天完成主城区常态化环境卫生整治工作,改善大气污染环境,进一步推进我市城市品质提升工作任务。

第五部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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