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第一部分:部门概况
一、主要职能及机构设置情况
二、部门决算单位构成
第二部分:2022年度部门决算情况说明
一、2022年度收入支出决算总体情况
二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况
五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
第三部分:2022年度部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
表九:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第四部分:其他重要事项情况说明
一、机关运行经费支出情况说明
二、政府采购支出情况说明
三、国有资产占用情况说明
四、预算绩效管理工作开展情况
第五部分:名词解释
第一部分:部门概况
一、主要职能及机构设置情况
(一)主要职能:执行国家、自治区、市有关环境卫生管理的方针、政策和钦北区有关环境卫生管理的规定。
负责指导、协调、督促、检查全区环境卫生管理工作,指导和协调乡镇环卫工作开展,组织开展市容市貌的评比、环境卫生的考评。
协助开展环境卫生宣传科研教育以及专业人员的培训管理工作,组织开展环境卫生各项竞赛活动。
负责钦州城区子材东西大街、永福西大街东段以北行政区域(含子材东大街、蓬莱大道、永福东大街东段)的清扫保洁(包括街道、广场、立交桥、过街天桥、江河、保洁段、水利干渠的清扫保洁等)和垃圾收集清运、垃圾中转站运作管护、建筑渣土管理、垃圾处置收费和管理、粪便的清运和处理;城区公厕、果皮箱、垃圾桶等环卫设备设施的维护和管理。
(二)机构设置情况:钦州市钦北区环境卫生管理站内设7个部门:办公室、生产管理股、收费股、渣土股、车辆管理股、设备管理股、清扫保洁股。
二、部门决算单位构成
钦州市钦北区环境卫生管理站是属于钦州市钦北区住房和城乡建设局的二层机构,实行单位独立核算。截至2022年12月底编制人数50人,占编人数41人,实有离休0人,实有退休29人,环卫工人386人。
第二部分:2022年度部门决算情况说明
一、2022年度收入支出决算总体情况
(一)收入总计2043.91万元,同比减少452.9万元,下降18.14%。收入具体情况如下:
1.财政拨款收入2043.91万元,为区本级财政当年拨付的财政资金。同比减少452.5万元,下降18.13%%,主要原因是经费缩减,支出减少。
2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。同比无增减。
3.经营收入0万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。同比无增减。
4.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。同比无增减。
5.使用非财政拨款结余0万元,主要是所属事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
6.上年结转和结余0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。同比减少0.4万元,下降100%,主要原因是财政收回存量资金。
(二)支出总计2043.91万元,同比减少452.9万元,下降18.14%。支出具体情况如下:
1.卫生健康支出26.55万元:主要用于单位人员的医疗保险支出。同比增加3.22万元,增长13.8%,主要原因是基数提高,缴费增多。
2.社会保障和就业(类)77.41万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。同比减少7.33万元,下降8.65%,主要原因是经费未下达,支出减少。
3.城乡社区支出(类)1906.85万元:用于环卫站环卫工人工资、环卫项目经费开支。同比减少446.07万元,下降18.96%,主要原因是经费被压减,支出减少。
4.农林水支出1.41万元:主要用于按照国家政策规定扶贫第一书记经费方面的支出。同比增加1.41万元,增长100%,主要原因是新增项目资金。
5.住房保障支出(类)31.69万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。同比减少3.73万元,下降10.53%,主要原因是经费未下达,支出减少。
6.年末结转和结余0万元,为本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。同比减少0.4万元,下降100%,主要原因是财政收回存量资金。
二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出2043.91万元,其中:基本支出1616.48万元,项目支出427.43万元。具体支出情况如下:
1.事业单位离退休26.38万元,主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
2.机关事业单位基本养老保险缴费支出51.03万元,为事业单位按规定的比例计缴的养老保险。
3.突发公共卫生事件应急处理3.24万元,为疫情期间封控区特种垃圾清运和处置费用。
4.行政单位医疗1.06万元,为事业单位按规定的比例计缴的医疗保险。
5.事业单位医疗19.73万元,为事业单位按规定的比例计缴的医疗保险。
6.公务员医疗补助2.52万元,为事业单位按规定的比例计缴的公务员医疗补助。
7.住房公积金31.69万元,用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。
8.城乡社区环境卫生支出1906.85万元,主要是用于环卫日常经费及环卫车辆保养维修等。
9.其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出1.41万元,用于按照国家政策规定扶贫第一书记经费方面的支出。
三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2022年一般公共预算财政拨款基本支出1616.48万元,其中:人员经费1586.33万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出;公用经费30.15万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、专用材料费、工会经费、其他商品和服务支出。
四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况
本单位2022年度政府性基金预算财政拨款支出。
五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
本单位2022年无国有资本经营预算财政拨款支出。
六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费年初预算安排0万元,支出决算0万元,完成年初预算的0%;支出决算数比2021年度无增减。具体情况如下:
(一)2022年度因公出国(境)支出0万元,同比无增减。主要用于:单位工作人员公务出国(境)的住宿费、培训费、杂费等支出。2022年本单位安排因公出国(境)团组0个,参加其他单位组织的出国(境)团组0个,全年因公出国(境)共计0人次。
(二)2022年度公务用车购置及运行费支出0万元,完成年初预算的0%,同比无增减。
1.公务用车购置费2022年度无支出,2022年末本单位一般公共预算财政拨款开支的公车保有量为0辆。
2.公务用车运行维护费2022年度支出0万元,完成年初预算的0%,同比无增减。
(三)2022年度公务接待费支出0万元,完成年初预算的0%,同比无增减。据统计,2022年本单位公务接待共0个批次、共计0人。其中:国内公务接待0个批次、0人,国(境)外公务接待0个批次、0人。
第三部分:2022年度部门决算报表
详见附件1。
第四部分:其他重要事项情况说明
一、机关运行经费支出情况说明。
本单位2022年度无机关运行经费支出。
二、政府采购支出情况说明。
单位2022年度政府采购支出总额64.5万元,其中:政府采购货物支出4.40万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出60.1万元。政府采购授予中小企业合同金额51.66万元,占政府采购支出总额的80.09%,其中:授予小微企业合同金额51.66万元,占政府采购支出总额的80.09%。
三、国有资产占用情况说明。(请按照部门决算F03表资产信息填列)
截至2022年12月31日,本单位共有车辆39辆。其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车37辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆;单价100万元(含)以上的设备(不含车辆)0台(套)。
四、预算绩效管理工作开展情况。
(一)部门整体支出绩效自评情况。
本部门已开展整体支出绩效自评工作,涉及总支出617.55万元,其中:一般公共预算支出441.02万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元,其他资金176.53万元。从评价情况来看,项目支出绩效情况较为理想,达到了项目申请时设定的各项绩效目标,取得了较好的经济效益和社会效益。
(二)项目支出绩效自评情况。
本部门对4个项目进行了绩效自评,涉及资金总额617.55万元。从评价情况来看,项目支出绩效情况较为理想,达到了项目申请时设定的各项绩效目标,取得了较好的经济效益和社会效益。
以上情况详见2022年度钦北区预算绩效自评结果公开统计表
第五部分:名词解释
一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
文件下载:
附件1:钦州市钦北区环境卫生管理站2022年度部门决算公开格式附表(表一至表九).xls
附件2:2022年度钦州市钦北区环境卫生管理站预算绩效自评结果公开统计表.xls
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