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2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况
(一)2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。
2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算1.04万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算1.04万元,公务用车运行维护费支出预算0万元。
(二)2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。
2019年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算1.04万元,比2018年预算1.2万元减少0.16万元,同比下降13.33%。2019年一般公共预算安排的“三公”经费减少的原因主要是项目经费按财政文件要求减13.3%。
1. 因公出国(境)经费2019年预算0万元,同比减少0万元,总体持平。
2.公务接待费2019年预算1.04万元,同比减少0.16
万元,下降3.7%。主要用于安排接待有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。
3.公务用车购置及运行费2019年预算0万元,同比减少0万元,总体持平。其中:
(1)公务用车购置2018年预算0万元,同比减少0万元,总体持平。
(2)公务用车运行维护费2018年预算0万元,同比减少0万元,总体持平。
区应急管理局(代)
2019年4月3日

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