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(一)2026年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。
2026年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.40万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算0.40万元,公务用车购置及运行费支出预算0万元。
(二)2026年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。
2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.40万元,比上年预算0.50万元减少0.10万元,下降20.00%。2026年一般公共预算安排的“三公”经费减少的原因主要是严格贯彻落实厉行节约反对浪费精神,严格控制相关费用。具体如下:
1.因公出国(境)费2026年预算安排0.00万元,同比增加0万元,增长0%,主要用于:国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费和其他费用,计划安排人次0人次;增减变动的主要原因是与上年持平。
2.公务接待费2026年预算安排0.40万元,同比减少0.10万元,下降20.00%,主要用于安排接待上级领导来我区参加各类会议、重大活动、调研、验收文体广旅项目等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用,增减变动的主要原因是严格贯彻落实厉行节约反对浪费精神,严格控制相关费用。
3.公务用车购置及运行费2026年预算0.00万元,同比增加0万元,增长0%,其中:
(1)公务用车购置费2026年预算0.00万元,同比增加0万元,增长0%,主要用于公务用车购置价款、车辆购置税和其他相关支出,增减变动的主要原因是与上年持平。
(2)公务用车运行维护费2026年预算0.00万元,同比增加0万元,增长0%,主要用于市内执行公务以及开展各项检查工作的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出,增减变动的主要原因是与上年持平。
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