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第一部分:部门概况
一、主要职能及机构设置情况
二、部门决算单位构成
第二部分:2022年度部门决算情况说明
一、2022年度收入支出决算总体情况
二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
三、2022年度一般公共预算拨款基本支出决算情况
四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况
五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
第三部分:2022年度部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
表九:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第四部分:其他重要事项情况说明
一、机关运行经费支出情况说明
二、政府采购支出情况说明
三、国有资产占用情况说明
四、预算绩效管理工作开展情况
第五部分:名词解释
第一部分:部门概况
一、主要职能及机构设置情况
(一)主要职能
1.组织拟订全区文化、广播电视、体育和旅游业发展的政策措施。
2.统筹规划全区文化、广播电视、体育和旅游业发展,拟定发展规划并组织实施,推动文化、广播电视、体育和旅游融合发展,推进文化、广播电视、体育和旅游领域的体制机制改革。指导行业精神文明建设。
3.管理全区文化体育广播电视和旅游活动,指导推进全区文化、广播电视、体育和旅游重点设施、重大项目建设。监测文化、广播电视、体育和旅游产业经济运行,负责文化、广播电视、体育和旅游统计分析和信息发布工作。组织旅游整体形象推广,促进文化产业和旅游产业对外合作和国内外市场推广,拟订旅游市场开发战略并组织实施。指导、管理全区文化、广播电视、体育和旅游对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作。
4.指导、管理全区文艺事业,指导艺术创作生产,扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品,推动各门类艺术、各艺术品种发展。
5.负责推进全区公共文化事业发展,推进全区公共文化服务、广播电视、体育和旅游领域的公共服务体系建设规划、建设和管理工作,深入实施文化广电体育和旅游惠民工程,统筹推进文化、广播电视、体育基本公共文化服务标准化、均等化和旅游公共服务标准化建设。
6.推进全区文化、广播电视、体育和旅游科技创新发展,推进全区文化、广播电视、体育和旅游行业信息化、标准化建设,指导行业职业教育及人才队伍建设。
7.负责全区非物质文化遗产保护、保存工作,组织实施非物质文化遗产调查、传承和传播。组织协调文物资源调查,文物保护和考古工作,承担文物资源资产管理、合理利用和文物安全工作,指导全区文物管理机构业务建设。
8.统筹规划全区文化广电体育和旅游产业,组织实施文化旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作,广播电视和体育设施普查、保护和利用工作。促进文化广电体育和旅游与相关产业融合发展。
9.指导全区文化、体育和旅游领域的市场发展,对文化、体育和旅游市场经营、广播电视机构、网络视听节目和公共载体传播的视听节目行业监管,推进文化、广播电视、体育和旅游行业信用体系建设。协调和指导全区假日旅游工作。指导监督、协调全区文化、广播电视、体育和旅游系统安全、应急救援工作。负责文化、广播电视、体育和旅游系统安全监督管理工作。
10.负责对全区广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管,指导、推进全区的国家应急广播体系建设。指导、协调全区广播电视系统安全和保卫工作。
11.负责推动全区多元化体育服务体系建设,推进全区体育公共服务。负责推进全民健身计划,监督实施国家体育锻炼标准,推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设。指导公共体育设施建设,负责对公共体育设施的监督管理。
12.统筹规划全区竞技体育发展,设置体育运动项目,指导协调体育训练和体育竞赛,指导运动队伍建设,协调运动员社会保障工作,组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。
13.完成区委、区人民政府交办的其他任务。
(二)机构设置情况
1.机构情况
钦州市钦北区文化广电体育和旅游局下设2个股室(办公室和文化广电体育旅游股),下属3个事业单位(钦北区文化馆、钦北区广播电视站和钦北区文物保护和旅游服务中心)。
2.编制人员情况
(1)钦北区文化广电体育和旅游局机关行政编制6名,在职人员8人(行政7人,机关工人1人);后勤控制编人员2人;退休16人。
(2)钦北区文化馆(全额事业)编制5名,在职人员5人(全额事业5人)。
(3)钦北区广播电视站(全额事业),编制2名,在职人员2人(全额事业2人)。
(4)钦北区文物保护和旅游服务中心(全额事业),编制4名,在职人员2人(全额事业2人)。
二、部门决算单位构成
2022年度部门决算共包含本级和下属单位共3个,其中:钦北区文化广电体育和旅游局是机关行政单位,执行行政单位会计制度,是独立核算单位。下属3个非独立核算单位:钦北区文化馆、钦北区广播电视站和钦北区文物保护和旅游服务中心。
第二部分:2022年度部门决算情况说明
一、2022年度收入支出决算总体情况
(一)收入总计1404.13万元,较2021年度决算数的1053.25万元增加350.88万元,增长33.31%。收入具体情况如下:
1.一般公共预算财政拨款收入1401.63万元,为钦北区本级财政当年拨付的财政资金。较2021年度决算数的972.57万元增加429.06万元,增长44.12%。主要原因:一是基本支出同比减少23.93万元,下降8.59%;二是项目支出同比增加452.97万元,增长65.25%。
2.政府性基金预算财政拨款收入2.50万元,为钦北区本级财政当年拨付的财政资金。较2021年度决算数的61.21万元减少58.71万元,下降95.92%,主要原因2022年没有其他支出。
3.事业收入0万元。
4.经营收入0万元。
5.其他收入0万元。
6.使用非财政拨款结余0万元。
7.上年结转和结余0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2021年度决算数的19.47万元减少19.47万元,下降100%,主要原因是财政收回存量资金。
(二)支出总计1404.13万元,同比1053.25万元增加350.88万元,增长33.31%。支出具体情况如下:
1.文化体育与传媒支出(207类)525.64万元:主要用于保证日常运转、开展文体活动、民生项目建设等发生的支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出;群众文化、旅游行业业务管理、其他文化和旅游支出、群众体育、广播、地方旅游开发项目补助、其他文化体育与传媒支出和权责列支等项目支出。较2021年度决算数的830.81万元减少305.17万元,下降36.73%,主要原因是减少项目支出。
2.社会保障和就业支出(208类)37.36万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴和离退休人员管理及机关事业单位基本养老保险缴费的支出。较2021年度决算数的36.66万元增加0.70万元,增长1.91%,主要原因是机关事业单位基本养老保险基数调整。
3.卫生健康支出(210类)821.36万元:主要用于为本局职工按照规定缴交的医疗保险、生育保险和新冠感染疫情防控经费等支出。较2021年度决算数的82.83万元增加738.53万元,增长891.62%,主要原因是2022年增加新冠感染疫情防控物资购买、宾馆租赁、快餐、消杀等费用支出。
4.农林水支出(213类)1.49万元:主要用于2022年驻村第一书记工作经费。较2021年度决算数的5.72万元减少4.23万元,下降73.95%,主要原因是2022年没有其他项目支出。
5.住房保障支出(221类)15.78万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2021年度决算数的16.55万元减少0.77万元,下降4.65%,主要原因是在职人员住房公积金基数调整及1人退休。
6.其他支出(229类)2.50万元,主要用于体彩公益金开展各项文体活动支出。较2021年度决算数的63.81万元减少61.31万元,下降96.08%,主要原因是2022年没有其他体育彩票公益金项目支出。
7.年末结转和结余0万元,为本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2021年度决算数的16.87万元减少16.87万元,下降100%,主要原因是财政收回存量资金。
二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出1401.63万元,其中:基本支出254.49万元,项目支出1147.14万元,具体支出情况如下:
1.行政运行190.18万元,基本支出,主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出。
2.行政单位离退休13.50万元,基本支出,为局本级机关事业单位退休人员生活补助、获得荣誉增发部分退休费等。
3.机关事业单位基本养老保险缴费支出23.85万元,基本支出,为局本级机关事业单位职工按照规定缴交的基本养老保险。
4.行政单位医疗9.35万元,基本支出,为局本级按规定的比例计缴的医疗保险。
5.公务员医疗补助1.83万元,基本支出,为局本级职工及退休人员按照规定缴交的公务员医疗补助。
6.住房公积金15.78万元,基本支出,用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。
7.图书馆111.81万元,项目支出,主要用于钦北区图书馆建设工程支出。
8.文化活动4.69万元,项目支出,主要用于第十届基层文艺汇演等经费支出。
9.文化和旅游市场管理7万元,项目支出,主要用于旅游业务经费。
10.其他文化和旅游支出134.02万元,项目支出,主要用于公共图书馆文化馆免费开放经费、公共文化服务体系专项资金、全域旅游项目建设经费及2020年成功创建旅游品牌企业补助。
11.文物保护1.10万元,项目支出,主要用于文化、文物及非物质文化遗产普查工作经费。
12.体育竞赛30万元,项目支出,主要用于钦北区代表团参加钦州市第七届运动会参赛经费。
13.体育场馆20.59万元,项目支出,主要用于钦北区综合健身馆工程支出。
14.群众体育5万元,项目支出,主要用于钦北区老年人体育协会活动经费。
15.其他体育支出2万元,项目支出,主要用于体育产业名录库和统计工作调查费用支出。
16.其他广播电视支出4.70万元,项目支出,主要用于广播电视节目无线发射台站运行维护费支出。
17.其他文化旅游体育与传媒支出14.56万元,项目支出,主要用于新媒体运营维护经费、体育器械购置及文化服务辅助岗位经费。
18.重大公共卫生服务0.50万元,项目支出,主要用于防艾工作经费。
19.突发公共卫生事件应急处理809.68万元,项目支出,主要用于新冠感染疫情防控集中隔离酒店物资采购、租赁、消毒、快餐等费用。
20.其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出1.49万元,项目支出,主要用于2022年驻村第一书记工作经费支出。
三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出254.49万元,其中:人员经费230.39万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费;公用经费24.10万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况
钦州市钦北区文化广电体育和旅游局2022年度政府性基金预算财政拨款支出2.50万元,其中:
用于体育事业的彩票公益金支出2.50万元,项目支出,主要用于钦市财教〔2020〕128号2019年7-12月体育彩票公益金(全区体育产业、场地统计工作和体育赛事活动经费)。
五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
钦州市钦北区文化广电体育和旅游局2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
钦州市钦北区文化广电体育和旅游局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费年初预算安排0.50万元,支出决算0.2184万元,完成年初预算的43.68%;支出决算数比2021年度的0.0763万元增加0.1421万元,增长186.24%。具体情况如下:
(一)2022年度因公出国(境)支出0万元,同比增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%。主要用于:单位工作人员公务出国(境)的住宿费、培训费、杂费等支出。2022年本单位安排因公出国(境)团组0个,参加其他单位组织的出国(境)团组0个,全年因公出国(境)共计0人次。
从预决算执行情况来看,2022年度因公出国(境)支出决算数等于年初预算数,均为0万元。
从上下年增减变动情况来看,2022年度因公出国(境)支出决算数等于2021年度决算数,均为0万元。
(二)2022年度公务用车购置及运行费支出0万元,完成年初预算的0%,同比增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%。
1.公务用车购置费2022年度无支出。2022年末本单位一般公共预算财政拨款开支的公车保有量为0辆。
从预决算执行情况来看,2022年度公务用车购置费支出决算数等于年初预算数,均为0万元。
从上下年增减变动情况来看,2022年度公务用车购置费支出决算数等于2021年度决算数,均为0万元。
公务用车运行维护费2022年度支出0万元,完成年初预算的0%,同比增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%。
从预决算执行情况来看,2022年度公务用车运行维护费支出决算数等于年初预算数,均为0万元。
从上下年增减变动情况来看,2022年度公务用车运行维护费支出决算数等于2021年度决算数,均为0万元。
(三)2022年度公务接待费支出0.2184万元,完成年初预算0.50万元的43.68%,同比增加0.1421万元,增长186.24%。主要用于接待有关单位来我区开展督查、调研、交流学习等所发生的费用。据统计,2022年本单位公务接待共2个批次、共计25人。其中:国内公务接待2个批次、25人,国(境)外公务接待0个批次、0人。
从预决算执行情况来看,2022年度公务接待支出决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实关于厉行节约反对浪费等有关规定,强化机关财务管理,狠抓各项制度的落实。在审核各项支出时,坚持勤俭节约,精打细算、合理安排的原则,从严控制“三公”经费支出。
从上下年增减变动情况来看,2022年度公务接待支出决算数大于上年决算数的主要增幅原因是自治区文化和旅游厅督查组2次到钦北区督查、检查文化、旅游和文物安全生产公务接待费。我局认真贯彻落实关于厉行节约反对浪费等有关规定,强化机关财务管理,狠抓各项制度的落实。在审核各项支出时,坚持勤俭节约、精打细算、合理安排的原则,从严控制“三公”经费支出。
第三部分:2022年度部门决算报表
详见附件1:钦州市钦北区文化广电体育和旅游局2022年度部门决算公开格式附表(表一至表九)。
第四部分:其他重要事项情况说明
一、机关运行经费支出情况说明。
钦州市钦北区文化广电体育和旅游局2022年度机关运行经费支出24.10万元,比2021年度的15.62万元增加8.48万元,增长54.29%。主要原因是认真贯彻落实关于厉行节约反对浪费等有关规定,强化机关财务管理,狠抓各项制度的落实。在审核各项支出时,坚持勤俭节约,精打细算、合理安排的原则,从严控制机关运行经费支出。
二、政府采购支出情况说明。
钦州市钦北区文化广电体育和旅游局2022年度政府采购支出总额851.54万元,其中:政府采购货物支出76.26万元、政府采购工程支出172.40万元、政府采购服务支出602.88万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元。
三、国有资产占用情况说明。
截至2022年12月31日,钦州市钦北区文化广电体育和旅游局共有车辆0辆。其中:副部(省)级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
四、预算绩效管理工作开展情况。
(一)部门整体支出绩效自评情况。
2022年我局已开展整体支出绩效自评工作,涉及总支出1404.13万元,其中:一般公共预算支出1401.63万元,政府性基金预算支出2.50万元。自评得分84.79分,自评等级为二等;区财政局复核得分82分,复核等级为二等。从评价情况来看,整体支出绩效评价总体情况较好,能够按时完成整体支出绩效目标。
(二)预算项目自评情况。
根据财政预算管理要求,我局对2022年度文化、文物及非物质文化遗产普查工作经费、文化公共服务信息馆免费开放经费(本级配套)等共63个项目支出进行了绩效自评,涉及资金总额2706.24万元,其中:年初预算36.50万元,追加预算2669.78万元。自评得分:90至100分39个,80至89分21个,70至79分1个,50至59分2个;自评等级:一等39个,二等21个,三等1个,四等2个。区财政局复核得分:90至100分39个,80至89分21个,70至79分1个,50至59分2个;复核等级:一等39个,二等21个,三等1个,四等2个。从评价情况来看,项目支出绩效情况较为理想,达到了项目申请时设定的各项绩效目标,取得了较好的经济效益和社会效益。
以上详见附件:钦州市钦北区文化广电体育和旅游局2022年度预算绩效自评结果公开统计表。
第五部分:名词解释
一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
关联文件:
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