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(一)2026年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。
2026年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.10万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0.00万元,公务接待费支出预算0.10万元,公务用车购置及运行费支出预算0.00万元(公务用车购置费0.00万元,公务用车运行维护费0.00万元)。
(二)2026年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。
2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.10万元,比上年预算0.10万元增加0.00万元,增长0.00%,2026年一般公共预算安排的“三公”经费增加的原因主要是厉行节约,2026年度“三公”经费支出预算较上年未增加。具体如下:
1.因公出国(境)费2026年预算安排0.00万元,同比增加0万元,增长0%,主要用于:本单位2026年度及上年度因公出国(境)费都没有预算安排,计划安排人次0次;增减变动的主要原因是没有发生因公出国(境)费。
2.公务接待费2026年预算安排0.10万元,同比增加0万元,增长0%,主要用于上级单位或其他单位到本单位检查工作或交流学习的工作餐,厉行节约,2026年度公务接待费支出预算安排较上年未增加,增减变动的主要原因是厉行节约,只减不增。
3.公务用车购置及运行费2026年预算0.00万元,同比增加0万元,增长0%,其中:
(1)公务用车购置费2026年预算0.00万元,同比增加0万元,增长0%,主要用于本单位未发生公务用车购置费,增减变动的主要原因是本单位未发生公务用车购置费。
(2)公务用车运行维护费2026年预算0.00万元,同比增加0万元,增长0%,主要用于市内执行公务以及开展各项检查工作的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出,增减变动的主要原因是2026年度没有公务用车运行维护费。
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