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2026年部门预算安排的“三公”经费预算情况
(一)2026年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。
2026年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.30万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0.00万元,公务接待费支出预算0.30万元,公务用车购置及运行费支出预算0.00万元(公务用车购置费0.00万元,公务用车运行维护费0.00万元)。
(二)2026年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。
2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.30万元,比上年预算0.80万元减少0.50万元,下降62.50%,2026年一般公共预算安排的“三公”经费减少的原因主要是厉行勤俭节约,严格控制此项经费开支。具体如下:
1.因公出国(境)费2026年预算安排0.00万元,同比增加0万元,增长0%,主要用于,计划安排人次0次;增减变动的主要原因是与上年持平。
2.公务接待费2026年预算安排0.30万元,同比减少0.50万元,下降62.50%,主要用于按标准开支外单位到我区参加及开展调研考察、督查、业务活动等各类公务活动的接待费用,增减变动的主要原因是加强公务接待管理,严格控制相关费用。
3.公务用车购置及运行费2026年预算0.00万元,同比增加0万元,增长0%,其中:
(1)公务用车购置费2026年预算0.00万元,同比增加0万元,增长0%,主要用于与上年持平,增减变动的主要原因是与上年持平。
(2)公务用车运行维护费2026年预算0.00万元,同比增加0万元,增长0%,主要用于市内执行公务以及开展各项检查工作的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出,增减变动的主要原因是与上年持平。
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