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第一部分:部门概况
一、主要职能
二、机构设置情况
三、人员构成及编制现状
第二部分:钦州市钦北区人民政府办公室2024年部门预算及“三公”经费预算报表(报表详见附件)
第三部分:钦州市钦北区人民政府办公室2024年部门预算及“三公”经费预算说明
一、2024年收支总体情况
二、2024年部门财政拨款支出预算情况
三、2024年部门预算安排的“三公”经费预算情况
第四部分:2024年部门预算其他事项说明
一、机关运行经费预算安排情况
二、政府采购预算安排情况
三、国有资产占用情况说明
四、重点项目预算绩效目标情况说明
第五部分:名词解释
第一部分:部门概况
一、主要职能
(一)负责办理自治区、市人民政府和自治区人民政府办公厅、市人民政府办公室下发的文电。
(二)负责区人民政府会议的准备工作,协助区人民政府领导同志组织会议决定事项的实施。
(三)协助区人民政府领导同志审核或组织起草以区人民政府名义发布的公文。
(四)研究各镇人民政府(街道办事处)、区直各部门及有关单位请示区人民政府的问题,提出审核处理意见,报区人民政府领导审批。
(五)根据区人民政府领导的指示或办理文件的需要,组织协调区有关部门的工作,对有关问题提出处理意见报区人民政府领导同志决定。
(六)协助区人民政府领导组织处理需由区人民政府直接处理的突发事件和重大事故。
(七)负责收集、编辑区内外重要政务信息,组织开展有关调查研究、政策研究,并及时反映情况,提出建议,为区人民政府领导决策服务。
(八)办理市、区人大议案、意见、建议和政协提案以及有关的文电。
(九)负责因公出访来访管理工作。统筹和处理我区与港澳特别行政区的有关工作。协助做好涉外安全工作。
(十)归口管理、指导和协调全区外事工作和重大涉外事务。统筹全区重要外事活动有关事宜。统筹外国到我区的官方团组和其他重要外宾的接待工作。
(十一)承担区委外事工作委员会办公室日常工作。
(十二)负责地方志工作督查、表扬、行政奖励。
(十三)负责组织、规划、协调指导全区政府系统政务信息化建设。负责区人民政府门户网站建设和运行维护管理工作。负责网络问政工作。负责政府服务热线工作。
(十四)完成区委、区人民政府交办的其他任务 。
二、机构设置情况
我办(含所属事业单位,下同)共有直属单位3个。其中行政单位1个,参照公务员管理事业单位1个,办属非参照公务员管理事业单位1个。行政单位是办公室本级;参照公务员管理事业单位是:钦州市钦北区人民政府发展研究中心;办属非参照公务员管理事业单位是:钦州市钦北区人民政府办公室电子政务中心。
办公室本级内设第一秘书股,第二秘书股,第三秘书股,第四秘书股,第五秘书股,第六秘书股,第七秘书股,第八秘书股,文电股、行政股、综合股、政工股、外事股、信息股。
三、人员构成及编制现状
编制情况:2024年钦州市钦北区人民政府办公室在职人员编制总数为38人,实有在职38人,实有离休2人,实有退休11人,实有机关后勤服务人员8人,实有区财政供养长期聘用10人,实有单位自聘2人,实有遗属2人。具体情况如下:
1.办公室编制数21人,编内实有在职22人(其中3人为机关事务局编制,不计入政府办编制本),实有离休2人,实有退休11人,其他实有人员:机关后勤服务人员8人,区财政供养长期聘用11人,单位自聘2人,遗属2人。
2.钦州市钦北区人民政府发展研究中心编制数10人,编内实有在职10人,实有离休0人,实有退休0人。
3.钦州市钦北区人民政府办公室电子政务中心编制数7人,编内实有在职6人,实有离休0人,实有退休0人。
第二部分:钦州市钦北区人民政府办公室2024年部门预算及“三公”经费预算报表(报表详见附件)
一、2024年部门预算报表
(一)部门收支总体情况表
(二)部门收入总体情况表
(三)部门支出总体情况表
(四)财政拨款收支总体情况表
(五)一般公共预算支出情况表
(六)一般公共预算基本支出情况表
(七)财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
(八)政府性基金预算支出情况表
(九)国有资本经营预算支出情况表
(十)项目绩效目标公开表
第三部分:钦州市钦北区人民政府办公室2024年部门预算及“三公”经费预算说明
一、2024年收支总体情况
(一)收支预算总体情况说明。
2024年收入总预算863.23万元,总收入较上年减少4.63%,主要原因是项目数量及项目金额的减少,项目执行预算一般性支出压减,项目金额整体压减,使收入预算总体有所减少。2024年支出总预算863.23万元,总支出较上年减少4.63%,主要原因与总收入减少原因相同。
(一)收入预算说明。
2024年收入总预算863.23万元,同比减少41.91万元,下降4.63%。其中:
一般公共预算拨款863.23万元,同比减少41.91万元,下降4.63%。
政府性基金拨款0万元,与上年持平。
纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,与上年持平。
未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,与上年持平。
上年结余收入0万元,与上年持平。
2024年收入预算总体减少的主要原因:一是项目数量减少。二是项目金额减少,项目执行预算一般性支出压减,项目金额整体压减。使收入预算总体有所减少。
(二)支出预算说明。
2024年支出总预算863.23万元,其中:基本支出713.23万元,占支出总预算的82.62%,同比增加61.6万元,增长9.45%;项目支出150万元,占支出总预算的17.38%,同比减少103.51万元,下降40.83 %。 支出增减的主要原因与收入增减的主要原因相同,其中基本支出增加的主要原因是人员增加。
1.按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:
(1)一般公共服务科目支出预算665.24万元,占支出总预算77.06%,同比减少60.43万元,下降8.33%。
(2)社会保障和就业科目支出预算113.87万元,占支出总预算13.19%,同比增加12.04万元,增长11.82%。
(3)卫生健康支出科目支出预算37.44万元,占支出总预算4.34%,同比增加3.43万元,增长10.09%。
(4)住房保障科目支出预算46.68万元,占支出总预算5.41 %,同比增加3.05万元,增长6.99%。
2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
(1)基本支出预算。
基本支出预算713.23万元,占支出总预算的82.62%,同比增加61.6万元,增长9.45%。
工资福利支出预算582.02万元,占基本支出预算81.6%,同比增加47.33万元,增长8.85%。
商品和服务支出预算77.03万元,占基本支出预算10.8%,同比增加7.41万元,增长10.64%。
对个人和家庭的补助支出预算54.18万元,占基本支出预算的7.6%,同比增加6.86万元,增长14.5%。
(2)项目支出预算。
项目支出预算150万元,占支出总预算的17.38%,同比减少103.51万元,下降40.83%。
工资福利支出预算37.6万元,占项目支出预算25.07%,同比增加14.09万元,增长59.93%。
商品和服务支出预算97.4万元,占项目支出预算64.93%,同比减少117.6万元,下降54.7%。
对个人和家庭的补助支出预算10万元,占项目支出预算的6.67%,同比增加5万元,增长100%。
资本性支出预算5万元,占项目支出预算3.33%,同比减少5万元,下降50%。
二、2024年部门财政拨款支出预算情况
(一)一般公共预算财政拨款情况。
2024年一般公共预算财政拨款支出预算863.23万元,其中:基本支出预算713.23万元,项目支出预算150万元。具体支出预算如下:
1.行政运行515.24万元,其中:基本支出515.24万元,项目支出0万元,主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
2.一般行政管理事务150万元,全部是项目支出预算。主要用于本办机关和所属事业单位为完成各项工作任务而发生的项目支出。如:钦北区电子政务外网扩容升级项目、政府办工作经费项目等。
3.行政单位离退休52.91万元,全部是基本支出预算。根据国家规定的离退休工资和生活补助标准等安排支出。
4.机关事业单位基本养老保险缴费支出60.96万元,全部是基本支出预算。根据国家规定按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的养老保险。
5.行政单位医疗21.84万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。
6.公务员医疗补助15.6万元,全部是基本支出预算。是根据国家公务员在参加城镇职工基本医疗保险制度的基础上国家对公务员实行的医疗补助。
7.住房公积金46.68万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为办公室和所属事业单位职工计缴的住房公积金。
(二)政府性基金财政拨款情况。
我办2024年部门预算无政府性基金预算,与上年持平。
(三)国有资本经营预算财政拨款情况。
我办2024年部门预算无国有资本经营预算财政拨款,与上年持平。
三、2024年部门预算安排的“三公”经费预算情况
(一)2024年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。
2024年部门预算共安排“三公”经费支出预算4万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算4万元,公务用车购置及运行费支出预算0万元。
(二)2024年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。
2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算4万元,比2023年预算6.32万元减少2.32万元,同比下降36.71%。2024年一般公共预算安排的“三公”经费减少的原因主要是:厉行勤俭节约,减少“三公”经费安排。其中:
1.因公出国(境)经费2024年预算0万元,与上年持平。
2.公务接待费2024年预算4万元,同比减少2.32万元,下降36.71%。主要用于:按标准要求开支外单位到我区参加及开展调研考察、督查、业务活动等各类公务活动的接待费用。减少的主要原因是厉行勤俭节约,减少公务接待费安排。
3.公务用车购置及运行费2024年预算0万元,与上年持平。其中:
(1)公务用车购置2024年预算0.00万元,与上年持平。根据钦州市公务用车制度改革方案,我办不编制公务用车购置预算。
(2)公务用车运行维护费2024年预算0.00万元,与上年持平。根据钦州市公务用车制度改革方案,我办不编制公务用车运行维护费预算。
第四部分:2024年部门预算其他事项说明
一、机关运行经费预算安排情况
行政运行515.24万元,全部是基本支出预算。主要用于本办为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
二、政府采购预算安排情况
2024年政府采购预算9万元,同比减少12万元,下降57.14%,其中:集中采购0万元,占政府采购预算的0%,与上年持平;分散采购预算9万元,占政府采购预算的100%,同比减少12万元,下降57.14%。
政府采购资金类型:一般公共预算拨款9万元,上年结余收入安排0万元。
按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算9万元,服务类采购预算0万元,工程类采购预算0万元。
三、国有资产占用情况说明
根据钦州市公务用车制度改革方案相关规定,核定我办保留的公务用车编制为10辆,其中:办公室本级核定公务车编制10辆,实有车辆10辆,其中应急机要通信车0辆(越野车0辆,小型普通客车0辆),老干部工作用车0辆(小型普通客车0辆,大型普通客车0辆),公务用车10辆(越野车5辆,小型普通客车5辆)。
四、重点项目预算绩效目标情况说明
(一)部门整体绩效目标编制情况。2024年我办按照财政部门要求编制部门整体绩效目标,涉及预算金额863.23万元。
(二)部门预算项目绩效目标编制情况。2024年我办5个部门预算项目编制绩效目标,涉及预算金额150万元,分别是:钦北区电子政务外网扩容升级项目,预算金额30万元;政府办工作经费项目,预算金额71.9万元;聘用人员经费项目,预算金额37.6万元;挂职博士后补助经费项目,预算金额5.5万元;招商和公务活动经费项目,预算金额5万元。
第五部分:名词解释
一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
关联文件:
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