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钦州市钦北区畜禽品种改良站2025年部门预算及“三公”经费预算编制说明

2025-04-29 17:35     来源:钦北区农业农村局
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第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

第二部分:钦北区畜禽品种改良站2025年部门预算及“三公”经费预算报表(报表详见附件)

第三部分:钦北区畜禽品种改良站2025年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2025年收支总体情况

二、2025年部门财政拨款支出预算情况

三、2025年部门预算安排的“三公”经费预算情况

第四部分:2025年部门预算其他事项说明

一、机关运行经费预算安排情况

二、政府采购预算安排情况

三、国有资产占用情况说明

四、重点项目预算绩效目标情况说明

第五部分:名词解释


第一部分:部门概况

一、主要职能

(一)组织指导畜禽品种改良工作,宣传贯彻有关畜禽品种改良方面的方针政策、法律、法规。

(二)负责全区种畜禽质量检测、生产性能测定、良种登记、遗传评估、品种标准拟定及品种改良等相关技术推广工作。

二、机构设置情况

钦北区畜禽品种改良站为钦北区农业农村局管理财政全额拨款、公益一类事业单位,相当于正科级机构级别,内设办公室、财务股、业务股等3个股室。

三、人员构成及编制现状

钦北区畜禽品种改良站编制情况:核定编制共24人,其中全额事业24人;

人员情况:干部职工共44人,其中在职21人(其中:全额事业21人);退休23人。

第二部分:钦北区畜禽品种改良站2025年部门预算及“三公”经费预算报表(报表详见附件)

(一)部门收支总体情况表

(二)部门收入总体情况表

(三)部门支出总体情况表

(四)财政拨款收支总体情况表

(五)一般公共预算支出情况表

(六)一般公共预算基本支出情况表

(七)财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

(八)政府性基金预算支出情况表

(九)国有资本经营预算支出情况表

(十)项目绩效目标公开表

第三部分:钦北区畜禽品种改良站2025年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2025年收支总体情况

(一)收支预算总体情况说明。

2025年收入总预算299.75万元,总收入较上年下降7.22%,主要原因是基本支出拨款预算减少。2025年支出总预算299.75万元,总支出较上年下降7.22%,主要原因是基本支出拨款预算减少。

(二)收入预算说明。

2025年收入总预算299.75万元,同比减少23.32万元,下降7.22%。其中:

一般公共预算拨款299.75万元,同比减少23.32万元,下降7.22%。其中:

政府性基金拨款0万元,同比增加0万元,增长0%。

国有资本经营预算拨款0万元,同比增加0万元,增长0%。

纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比增加0万元,增长0%。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比增加0万元,增长0%。

上年结余收入0万元,同比增加0万元,增长0%。

2025年收入预算总体减少的主要原因:医疗补助和项目较上年减少,使收入预算总体有所减少。

(三)支出预算说明。

2025年支出总预算299.75万元,其中:基本支出299.75万元,占支出总预算的100%,同比减少22.06万元,下降6.85%;项目支出0万元,占支出总预算的0%,同比减少1.26万元,下降100%。2025年支出预算总体减少的主要原因:医疗补助和项目支出较上年减少,使支出预算总体有所减少。

1.按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:

(1)社会保障和就业科目支出预算56.49万元,占支出总预算 18.8%,同比减少8.62万元,下降13.24%。

(2)卫生健康科目支出预算11.7万元,占支出总预算3.9%,同比减少8.87万元,下降43.12%。

(3)农林水科目支出预算207.4万元,占支出总预算69.2%,同比减少8.13万元,下降3.77%。

(4)住房保障科目支出预算24.15万元,占支出总预算8.1%,同比增加2.3万元,增长10.53%。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

(1)基本支出预算。

基本支出299.75万元,占支出总预算的100%,同比减少22.06万元,下降6.85%。

工资福利支出预算246.52万元,占基本支出预算82.2%,同比减少14.72万元,下降5.63%;

商品和服务支出预算23.72万元,占基本支出预算7.9%,同比减少1.02万元,下降4.12%;

对个人和家庭的补助支出预算29.5万元,占基本支出预算的 9.9%,同比减少6.33万元,下降17.67%。

(2)项目支出预算。

项目支出0万元,占支出总预算的0%,同比减少1.26万元,下降100%。

工资福利支出预算0万元,占项目支出预算0%,同比增加0万元,增长0%;

商品和服务支出预算0万元,占项目支出预算0%,同比减少0.8万元,下降100%;

对个人和家庭的补助支出预算0万元,占项目支出预算的0%,同比增加0万元,增长0%。

其他资本性支出预算0万元,占项目支出预算0%,同比减少0.46万元,下降100%。

二、2025年部门财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算财政拨款情况。

2025年一般公共预算财政拨款支出预算299.75万元,其中:基本支出预算299.75万元,项目支出预算0万元。具体支出预算如下:

1.事业运行207.4万元,其中:基本支出232.71万元,项目支出0万元,主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.事业单位医疗11.7万元,全部是基本支出预算。是根据我区统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

3.住房公积金24.15万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为事业单位职工计缴的住房公积金。

4.事业单位离退休28.27万元,全部是基本支出预算。主要用于安排事业单位退休人员的退休费。

5.机关事业单位基本养老保险缴费28.22万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的基本养老保险。

(二)政府性基金财政拨款情况。

本单位2025年部门预算无政府性基金预算财政拨款。

(三)国有资本经营预算拨款情况。

本单位2025年部门预算无国有资本经营预算财政拨款。

三、2025年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

(一)2025年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2025年部门预算共安排“三公”经费支出预算2.10万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算0.1万元,公务用车购置及运行费支出预算2.00万元。

(二)2025年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算2.10万元,同比减少0.1万元,下降4.54%。其中:

1.因公出国(境)经费2025年预算0万元,同比增加0万元,增长0%。

2.公务接待费2025年预算0.1万元,同比减少0.1万元,下降50%,主要是安排接待有关领导来我区参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

3.公务用车购置及运行费2025年预算2万元,同比持平。其中:

(1)公务用车购置2025年预算0万元,同比增加0万元,增长0%。

(2)公务用车运行维护费2025年预算2万元,同比持平,主要用于市内执行公务以及开展各项检查工作的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。

第四部分:2025年部门预算其他事项说明

一、机关运行经费预算安排情况

钦北区畜禽品种改良站是事业单位,无机关运行经费预算安排。

二、政府采购预算安排情况

2025年政府采购预算1.14万元,同比减少1.72万元,下降60.14%,其中:集中采购预算1.14万元,占政府采购预算的100%,同比减少1.72万元,下降60.14%。

政府采购资金类型:一般公共预算拨款1.14万元,上年结余收入安排0万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算1.14万元,服务类采购预算0万元,工程类采购预算0万元。

三、国有资产占用情况说明

根据钦北区公务用车制度改革方案相关规定,核定我单位保留的公务用车编制为1辆,实有车辆1辆,其中应急机要通信车0辆(越野车0辆,小型普通客车0辆),老干部工作用车0辆(小型普通客车0辆,大型普通客车0辆),公务用车1辆(越野车1辆,小型普通客车0辆)。

根据《中共钦州市钦北区委员会办公室 钦州市钦北区人民政府办公室关于印发〈钦北区党政机关办公用房管理办法〉和〈钦北区党政机关公务用车管理办法〉的通知》(钦北改办〔2023〕2号)规定,钦北区车辆编制及资产产权划转到区直属机关服务中心,区直属机关服务中心委托相关单位管理使用。我单位受委托管理使用的车辆为0辆,其中应急机要通信车0辆(越野车0辆,小型普通客车0辆),老干部工作用车0辆(小型普通客车0辆,大型普通客车0辆),公务用车0辆(越野车0辆,小型普通客车0辆)。

四、重点项目预算绩效目标情况说明

我单位2025年无项目支出预算,没有实施绩效目标管理。

第五部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


附件:钦北区畜禽品种改良站2025年部门预算公开报表


                                              钦州市钦北区畜禽品种改良站

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