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(一)2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。
2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算 1.68万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算1.68万元,公务用车购置及运行费支出预算0万元。
(二)2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。
2019年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 1.68万元,比2018年预算1.76万元减少0.08万元,同比下降4.55%。2019年一般公共预算安排的“三公”经费减少(增加)的原因主要是:按照中央八项规定要求,厉行节约,减少不必要的接待,压缩公务接待方面支出。其中:
1.因公出国(境)经费2019年预算0万元,与上年相同。
2.公务接待费2019年预算1.68万元,同比减少0.08万元,下降4.55%。主要是安排接待有关领导来我局参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。
3.公务用车费2018年预算0万元,同比持平。其中:
(1)公务用车运行维护费2018年预算0万元,同比持平。
(2)公务用车购置2018年预算0万元,同比持平。文件下载:
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