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(一)2025年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。
2025年部门预算共安排“三公”经费支出预算10.80万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算0.80万元,公务用车购置及运行费支出预算10.00万元。
(二)2025年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。
2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算10.80万元,同口径比2024年增长0元,同比持平。2025年一般公共预算安排的“三公”经费持平的原因主要是:我单位贯彻“过紧日子”要求,在保证日常运转的条件下,严控“三公”经费支出,预算执行实行“零增长”或“负增长”制度。公务用车运行维护费支出与上年持平,公务接待费支出与上年持平。其中:
1.因公出国(境)经费2025年预算0万元,同比持平。
2.公务接待费2025年预算安排0.80万元,同比持平。主要用于:公务接待来访上级主管单位,持平的主要原因是参照上年预算接待人数和接待标准。
3.公务用车购置及运行费2025年预算安排10.00万元,同比持平。其中:
(1)公务用车购置2025年预算0万元,同比持平。
(2)公务用车运行维护费2025年预算安排10.00万元,同比持平。主要用于市内执行公务以及开展各项检查工作的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。持平的主要原因是保障单位车辆运行费用。
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