页面
配色
辅助线
重置
简体版| 繁体版| 智能问答 用户空间
支持IPv6
无障碍
当前位置:首页 > 政府信息公开 > 钦北区政府信息公开平台 > 钦北区教育局 > 法定主动公开内容 > 财政信息

钦州市第七小学2026年度部门预算及“三公”经费预算编制说明

2026-03-30 08:45     来源:钦州市钦北区教育局
收藏 我要收藏 公共资源调用站点 文章分享
分享 微信
头条
微博 空间 qq
【字体: 打印


目录

第一部分:部门概况

    一、主要职责

    二、机构设置情况

    三、人员构成及编制现状

第二部分:2026年部门预算及三公经费预算报表

    一、部门收支总体情况表

    二、部门收入总体情况表

    三、部门支出总体情况表

    四、财政拨款收支总体情况表

    五、一般公共预算支出情况表

    六、一般公共预算基本支出情况表

    七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

    八、政府性基金预算支出情况表

    九、国有资本经营预算支出情况表

    十、项目绩效目标公开表

第三部分:钦州市第七小学2026年部门预算及“三公”经费预算说明

    一、2026年收支总体情况

    二、2026年部门财政拨款支出预算情况

    三、2026年部门预算安排的“三公”经费预算情况

部分2026年部门预算其他事项说明

一、事业运行经费预算安排情况

二、政府采购预算安排情况

三、国有资产占用情况说明

四、重点项目预算绩效目标情况说明

第五部分:名词解释


第一部分:钦州市第七小学概况

一、主要职责

钦州市第七小学的主要职能是:全面贯彻执行党和国家的教育教学方针政策,从事教育教学活动,服务于人民,提高教学质量,普及小学教育。

机构设置情况

钦州市第七小学共有直属单位1个。学校属财政全额拨款事业单位。学校内设正副校长、办公室、财务室、教导处、德育处以及各年级教师办公室。

三、人员构成及编制现状

2026年钦州市第七小学在职人员编制总数为137人,实有在职146人,实有退休61人。


第二部分:钦州市第七小学2026部门预算及三公经费预算报表

一、2026年部门预算报表

(一)部门收支总体情况表

(二)部门收入总体情况表

(三)部门支出总体情况表

(四)财政拨款收支总体情况表

(五)一般公共预算支出情况表

(六)一般公共预算基本支出情况表

(七)财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

(八)政府性基金预算支出情况表

)国有资本经营预算支出情况表

)项目绩效目标公开表


部分:钦州市第七小学2026部门预算及三公经费预算说明

2026年收支总体情况

(一)收支预算总体情况说明。

2026年收入预算2010.53万元,支出总预算2010.53万元。总收入较上年预算数1774.92万元,增加235.61万元,增长13.27%,主要原因是一是2026年增加班主任津贴项目,共32.28万元;二是在职在编人员增加,且人均提资500.00元/月。总支出较上年预算数1774.92万元,增加235.61万元,增长13.27%,主要原因是一是2026年增加班主任津贴项目,共32.28万元;二是在职在编人员增加,且人均提资500.00/月

)收入预算说明。

2026年总收入2010.53万元,较2025年度预算数1774.92万元,增加235.61万元,增长13.27%收入总预算增减变动的主要原因是一是2026年增加班主任津贴项目,共32.28万元;二是在职在编人员增加,且人均提资500.00/月;其中:

一般公共预算拨款2010.53万元,占总收入100.00%。

)支出预算说明。

2026年支出总预算2010.53万元,其中:基本支出2010.53万元,占支出总预算100.00%同比增加235.61万元,增长13.27%;项目支出0.00万元,同比持平支出总预算增减变动的主要原因是一是2026年增加班主任津贴项目,共32.28万元;二是在职在编人员增加,且人均提资500.00/月。

1.按支出功能分类科目划分,共分为2类,其中:

(1)教育支出1709.32万元,占支出总预算85.02%比上年增加208.23万元,增长13.87%主要原因是:一是2026年增加班主任津贴项目,共32.28万元;二是在职在编人员增加,且人均提资500.00/月。

(2)社会保障和就业支出301.21万元,占支出总预算14.98%比上年增加27.38万元,增长10.00%主要原因是:一是在职在编人员增加;二是社保缴费调整。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出预算2010.53万元,占支出预算100.00%比上年增加235.61万元,增长13.27%。其中:

(1)工资福利支出1878.98万元,占基本支出总预算93.46%比上年增长233.48万元,增长14.19%主要原因是:一是2026年增加班主任津贴项目,共32.28万元;二是在职在编人员增加,且人均提资500.00/月。

(2)商品和服务支出43.30万元,占基本支出总预算2.15%比上年增长1.67万元,增长4.01%主要原因是:在职在编人员增加。

(3)对个人和家庭的补助88.24万元,占基本支出总预算4.39%比上年增长0.45万元,增长0.51%主要原因是:退休人员增加。

2)项目支出预算。

项目支出预算0.00万元,同比持平

二、2026部门财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算财政拨款情况。

2026年一般公共预算财政拨款支出预算2010.53万元,其中:基本支出2010.53万元,项目支出0.00万元

具体包括以下内容:

小学教育1709.32万元,比上年增加208.86万元,增长13.92%,主要原因是:一是2026年增加班主任津贴项目,共32.28万元;二是在职在编人员增加,且人均提资500.00/月

特殊学校教育0.00万元,比上年减少0.63万元,下降100.00%,主要原因是:本年度预算没有预算到特殊学生人数

事业单位离退休87.24万元,比上年增加0.45万元,增长0.52%,主要原因是:退休人员增加

机关事业单位基本养老保险缴费支出213.97万元,比上年增加26.93万元,增长14.40%,主要原因是:一是在职在编人员增加;二是养老保险费调整

(二)政府性基金财政拨款情况。

2026政府性基金财政拨款支出预算0.00万元,同比持平

三)国有资本经营预算财政拨款情况。

钦州市第七小学2026年部门预算无国有资本经营预算财政拨款。

三、2026部门预算安排的三公经费预算情况

2026部门预算全口径安排的三公经费预算情况。

2026年部门预算共安排“三公经费支出预算0.00万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0.00万元,公务接待费支出预算0.00万元,公务用车购置及运行费支出预算0.00万元(公务用车购置费0.00万元公务用车运行维护费0.00万元)。

(二)2026一般公共预算资金安排的三公经费预算情况。

2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.00万元,同比持平具体如下:

1.因公出国(境)费2026年预算安排0.00万元,同比持平

2.公务接待费2026年预算安排0.00万元,同比持平

3.公务用车购置及运行费2026预算0.00万元,同比持平,其中:

1公务用车购置费2026年预算0.00万元,同比持平

2公务用车运行维护费2026年预算0.00万元,同比持平


第四部分:2026部门预算其他事项说明

一、事业运行经费安排情况说明

2026年事业单位相关运行经费43.30万元,较2025年度预算数41.63万元,增加1.67万元,增长4.01%全部是基本支出预算。主要用于本单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出比上年增长的原因是:在职在编人员增加

、政府采购预算安排情况

2026年政府采购预算0.00万元。同比持平。

、国有资产占用情况说明

根据公务用车制度改革方案相关规定,核定我单位保留的公务用车编制为0辆。

根据《中共钦州市钦北区委员会办公室钦州市钦北区人民政府办公室关于印发〈钦北区党政机关办公用房管理办法〉和〈钦北区党政机关公务用车管理办法〉的通知》(钦北改办〔2023〕2号)规定,钦北区车辆编制及资产产权划转到区直属机关服务中心,区直属机关服务中心委托相关单位管理使用我局受委托管理使用的车辆为0辆

、预算绩效目标情况说明

钦州市第七小学2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理,涉及项目0个,预算资金0.00万元。


第五部分:名词解释

、财政拨款收入:指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入“经营收入等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入“事业收入“经营收入“其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟至以后年度按有关规定继续使用的资金。

、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费(事业单位相关运行经费):为保障单位行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


钦州市第七小学

2026年“三公”经费预算编制说明

2026部门预算全口径安排的三公经费预算情况。

2026年部门预算共安排“三公经费支出预算0.00万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0.00万元,公务接待费支出预算0.00万元,公务用车购置及运行费支出预算0.00万元(公务用车购置费0.00万元公务用车运行维护费0.00万元)。

(二)2026一般公共预算资金安排的三公经费预算情况。

2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.00万元,同比持平具体如下:

1.因公出国(境)费2026年预算安排0.00万元,同比持平

2.公务接待费2026年预算安排0.00万元,同比持平

3.公务用车购置及运行费2026预算0.00万元,同比持平,其中:

1公务用车购置费2026年预算0.00万元,同比持平

2公务用车运行维护费2026年预算0.00万元,同比持平

                  钦州市第七小学

                   2026327



关于委托公开2026年度部门预算及

三公经费预算信息的函

北区财政局:

根据《中华人民共和国预算法》第十四条规定以及《北区财政局关于批复钦北区2026年部门预算的通知》(钦20261 号)精神,我单位需要公开本级及所属事业单位2026年度部门预算及三公经费预算信息。按照预决算统一集中公开要求,委托你局将我单位2026年部门预算及三公经费预算信息在钦北区人民政府门户网站的预决算公开专栏上进行公开。我单位预算信息接受社会公众监督,信息的真实性、公众的解疑释惑由我单位负责。

  

                  钦州市第七小学

                   2026327

      (公开信息咨询电话:13977728821,联系人苏晓红

关联文件:

    扫一扫在手机打开当前页

    ./t27457042_ext.json