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钦北区工信局2022年部门预算及三公经费预算编制说明

2022-02-28 00:00     来源:钦北区工业和信息化局
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第一部分:部门概况  

一、主要职能  

二、机构设置情况  

三、人员构成及编制现状  

第二部分:钦州市钦北区工业和信息化2022年部门预算及三公经费预算报表(报表详见附件)  

第三部分:钦州市钦北区工业和信息化2022年部门预算及三公经费预算说明  

一、2022年收支总体情况  

二、2022年部门财政拨款支出预算情况  

三、2022年部门预算安排的“三公”经费预算情况  

第四部分:2022部门预算其他事项说明  

一、钦州市钦北区工业和信息化预算单位的构成  

二、局机关运行经费预算安排情况  

三、政府采购预算安排情况  

四、国有资产的总体情况  

五、部门预算绩效说明  

第五部分:名词解释  

第一部分:部门概况  

一、主要职能  

(一)贯彻执行国家、自治区有关工业和信息化工作的法律、法规、规章和方针政策,提出全区新型工业化发展战略和政策,协调解决新型工业化进程中的重大问题。拟订并组织实施全区工业和信息化的发展规划,推进产业结构调整和优化升级,推进信息化和工业化深度融合。  

(二)拟订并组织实施全区工业行业规划、计划和产业政策,提出优化产业布局、结构调整的政策措施建议。引导和扶持工业和信息化产业发展,研究起草相关规范性文件草案。组织实施行业技术规范和标准,指导行业质量管理工作。  

(三)监测、分析全区工业经济运行态势,进行预测预警和信息引导,统计并发布相关信息,协调解决工业经济运行发展中的有关问题并提出政策建议。负责全区煤、电、油、气、运等经济运行保障要素的协调安排,负责工业和信息化相关行业应急管理、产业安全和国防动员有关工作,负责组织协调减轻企业负担工作。  

(四)负责提出全区工业和信息化固定资产投资规模和方向(含利用外资)的建议。承担全区工业和信息化固定资产投资管理,编制和下达年度投资计划。负责指导全区工业和信息化项目投融资工作,负责提出工业和信息化财政性资金、基金安排的建议,协调重大工业项目融资。指导工业和信息化投资项目招标管理工作。  

(五)负责指导全区工业和信息化产业企业开拓市场,指导全区工业和信息化领域的招商引资、合作交流工作,承担“一带一路”、东盟经济合作工业和信息化领域有关工作。指导全区产业转移有关工作。  

(六)负责全区中小企业发展的宏观指导,拟订中小企业发展相关规划和政策措施,推进农产品加工业发展,开展促进乡镇企业发展的相关工作。  

(七)负责全区工业和信息化相关行业的管理工作,推进行业体制改革创新,协调解决行业发展中的重大问题,提高行业综合素质和核心竞争力。  

(八)负责全区能源工业的行业管理工作,拟订并组织实施工业和信息化能源节约、资源综合利用、循环经济规划和促进政策。统筹推进国家、自治区工业绿色发展政策和规划,开展节能执法监察工作。组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用工作。  

(九)承担全区振兴装备制造业组织协调的责任,组织拟订技术装备发展和自主创新规划、政策,指导引进技术装备的消化创新,推进技术装备国产化。  

(十)研究拟订工业技术进步、企业技术创新政策措施并组织实施,推进相关科技成果产业化。  

(十一)负责工业领域信息化发展和网络安全工作,拟订相关规划、政策并组织实施。负责工业行业信息安全和信息安全保障体系建设。  

(十二)负责工业和信息化军民融合工作。负责民用爆破器材生产、销售及安全生产监督管理。负责拟订烟花爆竹行业规划。承担国家国防科技工业局和各军工部门需要地方政府办理的业务。  

(十三)统筹推进全区工业和信息化融合发展,拟订相关政策措施,协调信息化建设中的重大问题,促进电信、广播电视和计算机网络融合,指导协调电子政务发展。  

(十四)负责全区糖业、坭兴陶、茧丝绸等行业管理工作。负责全区散装水泥行业的发展和应用工作。  

(十五)指导全区工业和信息化领域人才队伍建设。  

(十六)完成区委、区人民政府交办的其他任务。  

(十七)有关职责分工。与区市场监督管理局的职责分工。区工业和信息化局承担全区盐行业管理职责,贯彻落实国家储备盐制度和供应应急管理。区市场监督管理局负责食盐质量安全监督管理,具体承担全区食盐质量安全管理、市场监管与盐政执法职责。  

二、机构设置情况  

钦北区工业和信息化局(含所属事业单位,下同)共有直属单位3个。其中行政单位1个,局属参照公务员管理事业单位0  个,局属非参照公务员管理事业单位2个。行政单位是局机关本级;属非参照公务员管理事业单位分别是:钦州市钦北区节能监察中心、钦州市钦北区科学技术情报研究所。  

局机关本级内设办公室、经济运行与能源信息股市场开拓与投融资股市场开拓与投融资股  

三、人员构成及编制现状  

2022钦北区工业和信息化在职人员编制总数为18人,实有在职16人,实有离休0人,实有退休38人。具体情况如下:  

1.局机关编制数11人,编内实有在职11人,实有离休0人,实有退休38人。  

2.钦州市钦北区节能监察中心核定事业编4个,实有在职3,实有离休0人,实有退休0  

3.钦州市钦北区科学技术情报研究所核定事业编3个,实有在职2实有离休0人,实有退休0  

第二部分:钦州市钦北区工业和信息化2022部门预算及三公经费预算报表(报表详见附件)  

一、2022年部门预算报表  

(一)部门收支总体情况表  

(二)部门收入总体情况表  

(三)部门支出总体情况表  

(四)财政拨款收支总体情况表  

(五)一般公共预算支出情况表  

(六)一般公共预算基本支出情况表  

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况表  

(八)政府性基金预算支出情况表  

第三部分:钦州市钦北区工业和信息化2022部门预算及三公经费预算说明  

一、2022收支总体情况  

(一)收入预算说明。  

2022收入总预算332.60万元,同比增加82.08万元,增长32.76%。其中:  

一般公共预算拨款332.60万元,同比增加82.08万元,增长32.76%  

政府性基金拨款0万元,同比持平。  

纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比持平。  

未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比持平。  

上年结余收入0万元,同比持平。  

2022收入预算总体增加的主要原因:一是工资福利支出增加,将原区科学技术局相关职责调整由区工业和信息化局负责,增设科技股,人员增加7名;二是因为科技股的增设,增加了科学技术支出,使收入预算总体有所增加。  

(二)支出预算说明。  

2022支出总预算332.60万元,其中:基本支出320.32万元,占支出总预算的96.31%,同比增加74.02万元,增长30.05%;项目支出12.29万元,占支出总预算的3.70%,同比增加8.06万元,增长190.54%。支出增的主要原因与收入增的主要原因相同。  

1.按支出功能分类科目划分,共分为5类,其中:  

1科学技术科目支出预算8.74元,占支出总预算2.63%,同比增加8.74万元。  

2)社会保障和就业科目支出预算60.32万元,占支出总预算18.14%,同比增加14.60万元,增长31.93%。  

3卫生健康支出科目支出预算11.46万元,占支出总预算3.45%,同比增加1.40万元,增长13.92%。  

4)住房保障科目支出预算19.76万元,占支出总预5.94%,同比增加6.71万元,增长51.42%。   

5资源勘探信息等目支出预算232.31万元,占支出总预算69.85%,同比增加50.62万元,增长27.86%。  

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。  

1)基本支出预算。   

基本支出预算320.32万元,占支出总预算的96.31%,同比增加74.02万元,增长30.05%  

工资福利支出预算242.61万元,占基本支出预算75.74%,同比增加50.61万元,增长26.36%。  

商品和服务支出预算30.67万元,占基本支出预算9.57%,同比增加12.23万元,增长66.32%。   

对个人和家庭的补助支出预算47.03万元,占基本支出预算的14.68%,同比增加11.17万元,增长31.15%。   

2)项目支出预算。   

项目支出预算12.29万元,占支出总预算的3.70%,同比增加8.06万元,增长190.54%  

商品和服务支出预算12.29万元,占项目支出预算100%,同比增加8.06万元,增长190.54%。    

二、2022部门财政拨款支出预算情况  

(一)一般公共预算财政拨款情况。  

2022一般公共预算财政拨款支出预算332.60万元,其中:基本支出预算320.32万元,项目支出预算12.29万元。具体支出预算如下:  

1.行政运行228.76万元,其中:基本支出228.76万元,项目支出0万元,主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。  

2.一般行政管理事务12.29万元,全部是项目支出预算。主要用于为局机关和所属事业单位为完成各项工作任务而发生的项目支出。  

3.行政单位医疗9.68万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。  

4.行政单位离退休34.26万元, 全部是基本支出预算,主要用于行政单位离退休人员的基本支出,如按国家规定发放的离休人员工资津补贴及离、退休人员管理方面的支出。  

5.住房公积金19.76万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为局机关和所属事业单位职工计缴的住房公积金。  

6.机关事业单位基本养老保险缴费支出26.06万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按行政事业在职职工工资总额的一定比例计缴的养老保险。  

7.公务员医疗补助1.78万元,全部是基本支出预算,是根据我市统一规定,按行政机关事业单位人员级别计缴公务员医疗补助。  

(二)政府性基金财政拨款情况。  

2022政府性基金财政拨款支出预算0万元.  

(三)国有资本经营预算财政拨款情况。  

我局2022年部门预算无国有资本经营预算财政拨款。  

三、2022部门预算安排的三公经费预算情况  

(一)2022部门预算全口径安排的三公经费预算情况。  

2022部门预算共安排三公经费支出预算0万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算0万元,公务用车购置及运行费支出预算0万元。  

(二)2022一般公共预算资金安排的三公经费预算情况。  

2022一般公共预算安排的三公经费支出预算0万元,比2021年预算1.04万元减少1.04万元,同比下降100%2022一般公共预算安排的三公经费减少的原因主要是:“三公”经费的开支使用。其中:  

1.因公出国(境)经费2022预算0万元,同比持平。  

2.公务接待费2022预算0万元,同比减少1.04万元,下降100%  

3.公务用车购置及运行费2022预算0万元,同比持平。  

1)公务用车购置2022预算0万元,同比持平。  

2)公务用车运行维护费2022预算0万元,同比持平。  

第四部分:2022部门预算其他事项说明  

一、钦州市钦北区工业和信息化局预算单位的构成  

钦州市钦北区工业和信息化2022的部门预算由局本级及局属2个事业单位构成,其中:  

纳入工信局部门预算的2个事业单位包括:局属非参务员管理全额拨款事业单位2个。非参公事业单位分别是钦州市钦北区节能监察中心、钦州市钦北区科学技术情报研究所。  

二、局机关运行经费预算安排情况  

行政运行228.76万元,全部是基本支出预算。主要用于工信局机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。  

三、政府采购预算安排情况  

2022政府采购预算1.70万元,同比增加0.65万元,增长61.90%,其中:集中采购1.70万元,占政府采购预算的100%,同比增加0.65万元,增长61.90%;分散采购预算0万元,占政府采购预算的0%,同比持平。  

政府采购资金类型:一般公共预算拨款1.70万元,上年结余收入安排0万元。  

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算1.70万元,服务类采购预算0万元,工程类采购预算0万元。  

四、国有资产的总体情况  

根据钦州市公务用车制度改革方案相关规定,核定我局保留的公务用车编制为0辆,实有车辆0  

五、部门预算绩效说明  

(一)部门整体绩效目标编制情况。2022年我局按照财政部门要求编制部门整体绩效目标,涉及预算金额332.60万元。  

(二)部门预算项目绩效目标编制情况。2022年我局7个部门预算项目编制绩效目标,涉及预算金额12.29万元,分别是:服务企业的工作经费预算金额0.90万元工业高质量发展工作专项经费,预算金额1.30万元节能减排工作经费预算金额0.90万元淘汰落后产能的工作经费预算金额0.45万元科技强农及特派员管理工作经费预算金额1.30万元科技创新工作经费预算金额3.10万元科技活动经费项目,预算金额4.34万元  

第五部分:名词解释  

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。   

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。  

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。  

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。  

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。   

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。   

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。   

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。   

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。   

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。  

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。   

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  


                 钦州市钦北区工业和信息化局

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