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第一部分:部门概况
一、主要职能及机构设置情况
二、部门决算单位构成
第二部分:2022年度部门决算情况说明
一、2022年度收入支出决算总体情况
二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况
五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
第三部分:2022年度部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
表九:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第四部分:其他重要事项情况说明
一、机关运行经费支出情况说明
二、政府采购支出情况说明
三、国有资产占用情况说明
四、预算绩效管理工作开展情况
第五部分:名词解释
第一部分:部门概况
一、主要职能及机构设置情况
(一)基本职能
1.宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策,领导和制定本地的经济和社会发展计划,并组织、协调、督促各部门的工作实施,加强对行政和经济组织的领导。
2.组织党员、干部、群众学习政治理论知识,学习党的路线、方针、政策,学习科技文化知识和业务知识,认真做好思想政治工作,抓好党组织自身建设。
3.负责辖区内精神文明建设和社会治安综合治理,教育党员、干部和其他工作人员严格遵守党纪国法。
4.按照全面从严治党的要求,搞好党风廉政建设,做好党员教育、管理和发展工作。
5.负责搞好街道办及社区干部(后备干部)的教育、培养、选拔、考核和监督管理。
6.领导本街道办团委、妇联、民兵和各级党组织、各经济组织,依照党的路线、方针、政策和国家法律、法规及各自章程开展工作。
7.领导和监督、检查街道办各职能部门和社区居委工作。
8.执行区以上各级政府的决定和命令,执行辖区内的发展计划,管理辖区内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、社会治安、司法、计划生育等行政工作。
9.保护国有财产和劳动集体所有的财产,保护私人所有合法财产;组织协调处理土地、山林、水利和其他民事纠纷;保障各种经济组织的合法权益。
10.完成区委、区政府交办的其他工作任务。
(二)机构设置情况
钦北区鸿亭街道办事处部门决算反映本级及下属4个二层事业机构的全部收支。纳入钦北区鸿亭街道办事处部门决算编制范围的单位如下:
1.钦州市钦北区鸿亭街道办事处(本级)
2.钦州市钦北区鸿亭街道党群服务中心
3.钦州市钦北区鸿亭街道社会事务综合服务中心
4.钦州市钦北区鸿亭街道社会治安综合治理中心
5.钦州市钦北区鸿亭街道退役军人服务站
一、人员构成情况
1、街道办:核定编制共8人,在职行政8人。
其他人员:机关服务后勤人员1人。
2、党群服务中心:编制情况:核定编制共6人,其中行政0人,在职全额事业6人。其他自收自支人员0人。
3、社会事务综合服务中心:编制情况:核定编制共9人,其中行政0人,在职全额事9人。其他自收自支人员0人。
4、社会治安综合治理中心:核定编制共10人,其中行政0人,在职全额事业10人。其他自收自支人员0人。
5、退役军人服务站:核定编制共2人,其中行政0人,在职全额事业2人。其他自收自支人员0人。
二、部门决算单位构成
1.钦州市钦北区鸿亭街道办事处(本级)
2.钦州市钦北区鸿亭街道党群服务中心
3.钦州市钦北区鸿亭街道社会事务综合服务中心
4.钦州市钦北区鸿亭街道社会治安综合治理中心
5.钦州市钦北区鸿亭街道退役军人服务站
第二部分:2022年度部门决算情况说明
一、2022年度收入支出决算总体情况
(一)收入总计 911.71 万元,同比减少52.39万元,下降5.43 %。收入具体情况如下:
1.财政拨款收入 911.71 万元,为市本级财政当年拨付的财政资金。
2.经营收入0万元。
3.事业收入0万元。
4.其他收入 0万元。
5.使用非财政拨款结余 0万元,主要是所属事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
6.上年结转和结余0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
(二)支出总计911.71 万元,同比减少52.39万元,下降5.43 %。支出具体情况如下:
1.一般公共服务(类)593.28万元:主要用于保障纳入财政部门预算管理的行政、事业单位正常运转的基本支出和为完成在特定的行政工作任务或事业发展目标而发生的项目支出。 同比增加325.60万元,增加121.64 %,主要原因是根据实际工作安排相应增加了人员工资等方面的经费支出。
2.国防支出(类) 4 万元,主要用于兵役征集等方面的支出。同比增加 0.12 万元,增长3.09 %,主要原因是:因2022年兵役征集分冬夏两季,增加了相应的征兵培训费用。主要用于为每年兵役征集和民兵建设。如兵役登记、民兵整组及征兵工作办公费、培训费、武装部规范化建设等经费支出。
3.公共安全支出(类)5.2万元,主要用于我单位综治办禁毒整治工作中相关的费用支出及司法所的水电费用支出。
4.社会保障和就业(类)54.58 万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。同比减少30.35 万元,减少35.74 %,主要原因是减少了相应的人员经费和其他社会保障经费的支出等。
5.卫生健康支出(类)35.83 万元,主要用于按照国家政策规定向职工发放的工资以及医疗保险等方面的支出和宣传计生政策、基本公共卫生服务等经费开支。同比减少56.61万元,下降 61.24 %,主要原因是2021年5月份之后取消了非税收入减少了相应的人员经费和宣传办公费用。
6.城乡社区支出(类) 62.86 万元:主要用于环卫人员工资、加班、高温补助及日常开支和环卫车辆维修维护、其他城乡社区公共设施支出。同比减少342.59 万元,减少88.50 %,主要原因是:减少了相应的人员经费支出。
7.农林水支出(类)117.19 万元:主要用于对高校毕业生到基层任职补助和对村民委员会和村党支部的补助。同比增加46.18 万元,增加65.02 %,主要是用于党建工作站经费的支出及社区干部工资的支出。主要原因是有人员变动增加了相应的工资支出。
8.住房保障支出(类)38.77 万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。同比增加12.11万元,增长45.42%,主要原因是增加了相应的人员经费支出。
8.结余分配0 万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。
9.年末结转和结余0 万元,为本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
钦北区鸿亭街道办事处2022年度一般公共预算财政拨款支出911.71 万元,其中:基本支出742.18万元,项目支出169.53 万元。具体支出情况如下:
1.人大会议0.9 万元,主要用于我单位召开人大代表例会等方面相关的费用支出。
2.行政运行525.62万元,主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
3.一般行政管理事务14.71万元,主要用于行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
4.行政运行(组织事务)支出44.10 万元,主要是用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
5.一般行政管理事务(组织事务)7.84 万元,主要用于发展非公经济组织和社会组织党组织专项工作支出。
6.一般行政管理事务(其他共产党事务支出)0.12 万元,主要用于街道办人大办公支出。
7.兵役征集 4 万元,主要用于开展征兵专项工作支出。
8.特别业务4 万元,主要用于我单位综治办禁毒整治工作中相关的费用支出。
9.行政运行(司法)1.2万元,主要用于鸿亭司法所支付办公所产生的水电费。
10.社会保险经办机构3.55 万元,主要是用于相应的人员经费及办公经费的支出。
11.行政单位离退休0.97万元,主要是用于离退休人员相应的补助经费。
12.机关事业单位基本养老保险缴费支出49.61万元,主要是用于根据我区统一规定,按行政事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的基本养老保险缴费。
13.一般行政管理事务(残疾人事业)0.45万元,主要用于我单位残联第七次换届选举工作经费的支出。
14.基本公共卫生服务9.31万元,主要用于预防艾滋病宣传等按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、差旅费等日常公用经费支出。
15.重大公共卫生服务3.6万元,主要用于我单位艾滋病防治工作的办公,宣传及相关人员的工资支出。
16.突发公共卫生事件应急处理4万元,主要用于新冠感染排查防控专项工作支出。
17.行政单位医疗16.73 万元,主要是用于为街道本级按规定的比例计缴的医疗保险。
18.公务员医疗补助2.19万元,行政及参照公务员管理的事业单位、财政全额拨款事业单位的工作人员和退休人员的额外医疗补助。
19.其他城乡社区公共设施支出20万元,主要用于我街道辖区城中村的道路硬化工程的经费支出。
20.城乡社区环境卫生 1.8万元,主要是用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出及项目经费的支出。
21.其他城乡社区支出41.06万元,主要用于钦江五桥到青年水闸人行步道附属配套及园林绿化工程以及停车场的工程经费支出。
22.农村社会事业40万元,主要用于我街道辖区城中村冲口坪村乡村风貌和景观提升项目工程经费的支出。
23.对村民委员会和村党支部的补助72.19 万元,主要是用于党建工作站经费的支出和社区干部工资的支出。
24.农村综合改革示范试点补助5万元,主要用于我街道山塘社区村级公共服务运行维护机制经费(冲口坪村项目)的支出。
25.住房公积金 38.77万元,用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。
三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
钦北区鸿亭街道办事处2022年一般公共预算财政拨款基本支出742.18万元,其中:人员经费 709.60万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利等;公用经费 32.57万元,主要包括:办公费、印刷费,邮电费、电费、维修(护)费、物业管理费、其他交通费用等。
四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况
本单位2022年无政府性基金预算财政拨款支出。
五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
本单位2022年无国有资本经营预算财政拨款支出。
六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
钦北区鸿亭街道办事处2022年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排1.00万元。支出决算 1.00 万元,完成年初预算的 100 %;支出决算数比2021年度增加1.00万元,增长100 %。具体情况如下:
(一)2022年度因公出国(境)支出0 万元,与2021年持平。主要用于:单位工作人员公务出国(境)的住宿费、培训费、杂费等支出。2022年本单位安排因公出国(境)团组 0 个,参加其他单位组织的出国(境)团组 0 个,全年因公出国(境)共计 0人次。
从预决算执行情况来看,2022年度因公出国(境)支出决算数符合年初预算数。
从上下年增减变动情况来看,2022年度因公出国(境)支出与2021年度决算数持平。
(二)2022年度公务用车购置及运行费支出 0 万元,与2021年持平。
1. 公务用车购置费2022年度无支出,2022年末本单位一般公共预算财政拨款开支的公车保有量为 1 辆。
从预决算执行情况来看,2022年度公务用车购置费支出决算数符合年初预算数。
从上下年增减变动情况来看,2022年度公务用车购置费支出决算数与2021年度决算数持平。
2.公务用车运行维护费2022年度支出 0万元,与2021年持平。
从预决算执行情况来看,2022年度公务用车运行维护费支出决算数符合年初预算数。
从上下年增减变动情况来看,2022年度公务用车运行维护费支出决算数与2021年度决算数持平。
(三)2022年度公务接待费支出 1.00万元,完成年初预算的100 %,同比增加1.00万元,增长100 %。主要用于我街道征兵工作接持体检工作相关方面的支出。据统计,2022年本单位公务接待共 10 个批次、共计 100 人。其中:国内公务接待 10 个批次、 100 人,国(境)外公务接待 0 个批次、 0 人。
从预决算执行情况来看,2022年度公务接待支出决算数符合年初预算数。
从上下年增减变动情况来看,2022年度公务接待支出决算数大于2021年度决算数的主要原因是:2022年根据实际工作安排,在征兵工作中支出了公务接待的费用。
第三部分:2022年度部门决算报表
详见附件。
第四部分:其他重要事项情况说明
一、机关运行经费支出情况说明。
钦北区鸿亭街道办事处2022年度机关运行经费支出32.57 万元,比2021年度增加1.81万元,增长5.89%。主要原因是:由于疫情原因,2022年度中,增加了相应的日常公用经费的支出。
二、政府采购支出情况说明。
钦北区鸿亭街道办事处2022年度政府采购支出总额18.37万元,其中:政府采购货物支出18.37万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出 0 万元。政府采购授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的0 %,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0 %。
三、国有资产占用情况说明。
截至2022年12月31日,钦北区鸿亭街道办事处共有车辆 1 辆。其中:副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车0 辆、其他用车 1 辆;单价100万元(含)以上的设备(不含车辆) 0台(套)。
四、预算绩效管理工作开展情况。
(一)部门整体支出绩效自评情况。
本部门已开展整体支出绩效自评工作,涉及总支出784.71万元,其中:一般公共预算支出784.71万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元,其他资金0万元。从评价情况来看,部门整体项目支出绩效情况良好,基本达到了项目申请时设定的各项绩效目标,取得了较好的经济效益和社会效益。
(二)项目支出绩效自评情况。
本部门对31个项目进行了绩效自评,涉及资金总额784.17万元。从评价情况来看,项目自评得分的平均分为67.53分,我部站对31个项目进行了评分:其中评分等级优秀为 15个,评分等级良好为 6个,评分等级中等为 2 个,评分等级差为8个。基本达到了项目申请时设定的各项绩效目标,取得了较好的经济效益和社会效益。
以上情况详见2022年度钦北区预算绩效自评结果公开统计表
第五部分:名词解释
一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
关联文件:
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