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2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费年初预算安排30.87万元,支出决算26.97万元,完成年初预算的87.37%;支出决算数比2018年度增加26.05万元,增长2831.52%。具体情况如下:
(一)2019年度因公出国(境)经费支出0万元,同比持平。主要用于:单位工作人员公务出国(境)的住宿费、培训费、杂费等支出。2019年本单位安排因公出国(境)团组0个,参加其他单位组织的出国(境)团组0个,全年因公出国(境)共计0人次。
(二)2019年度公务接待费支出0.25万元,完成年初预算的1.8 %,同比减少0.67万元,下降72.83%。据统计,2019年本单位公务接待共0个批次、共计0人。其中:国内公务接待 27个批次、50人,国(境)外公务接待0 个批次、0人。
从预决算执行情况来看,2019年度公务接待支出决算数小于年初预算数的主要原因是:厉行节俭节约,制止浪费。
从上下年增减变动情况来看,2019年度公务接待支出决算数小于2018年度决算数的主要原因是:厉行节俭节约,制止浪费。
(三)2019年度公务用车购置及运行费支出26.71万元,
同比增加26.71万元。
1. 公务用车购置费2019年度支出26.71万元,同比增加26.71万元。主要用于因工作需要重新购置一辆公务用车。2019年末本单位开支财政拨款的公车保有量为2辆。
从预决算执行情况来看,2019年度公务用车购置费支出决算数大于年初预算数的主要原因是:因原公务用车不能使用报废后新购入一辆公务用车,年中追加了预算。
从上下年增减变动情况来看,2019年度公务用车购置费支出决算数大于2018年度决算数的主要原因是:因原公务用车不能使用报废后新购入一辆公务用车,年中追加了预算。
2.公务用车运行维护费2019年度支出0万元,完成年初预算的100%,同比持平。
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